你好,汇算之前发票到了就可以的。
可以把23年1月抵扣票成本,做到22年12月的账里吗,因为想少交企业所得税
做23年汇算清缴的时候,发票在24年5月31号之前开进来的,可以抵扣23年的所得税吗
建筑行业,23年12月收到了分包商进项发票。施工单位销项发票要24年1月份才能开具。是否可以等到24年1月再做抵扣进项发票?
进项票开不了得等到24年1月份开,可以作为23年的成本来抵扣企业所得税吗
23年12月的成本发票未到,暂估入账了,这个发票要到24年2月份才能收到,开具的日期也是24年2月.企业所得税汇算清缴时可以税前扣除吗?
居委会有办公经费余额,购买一个固定资产从上级拨款-办公经费余额出,怎样记账既从银行存款出掉这笔钱,又从办公经费里扣掉这笔钱,每个月固定资产折旧自动结算出折旧凭证,使用农村集体经济组织会计制度
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
汇算是什么时候啊
你好,每年的五月底之前的。
我们是一般纳税人,进项发票没收到,但是销项已经开出去了,2024年1月份收到的进项发票可以抵扣23年的企业所得税吗
他是1月份给我们开进项发票
可以的,可以抵扣的。