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请问我司在2022年6月份申报了留底退税50多万,7月份收到退税,财务在填报7月份增值税申报表的时候填了进项税额转出50多万,是不是填错了?

2023-12-27 13:46
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-27 13:47

没有问题,你留底都给你退回来了,就需要进项转出,就没有这些留底了。

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没有问题,你留底都给你退回来了,就需要进项转出,就没有这些留底了。
2023-12-27
你好 申请退税前一税款所属期内按规定转出的进项税额,无需从已抵扣的增值税专用发票
2022-04-18
七月份未开具发票一栏填写负数,然后开具的增值税专票里面填写正数
2021-08-10
你好 你之前在那一栏填写了
2020-09-04
你好附表二进项转出其他里面
2021-02-18
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