你好 借:应收票据,贷:银行存款
一个公司把银行承兑汇票给我们公司,然后我们公司从对公账户汇款给这个公司,这个账会计分录要怎么做?
我公司用银行存款购入承兑汇票 然后将承兑汇票背书转让给进货单位 分录怎么做
老师我想问下,我们是建筑公司收到业主开给我们银行承兑汇票,我们付给材料商,材料商要找其他公司贴现,贴现这家公司要给我们开票么?
老和,你好,请问我们公司购买银行承兑汇票后付款给材料商,我要怎么做凭证? 比转我们公司转给正工公司2962500元,他给我发银行承兑,我要怎么做会计分录?
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
老师,您好,请问我有三张记账凭证,61/3,62/3,63/3。记录的网银手续费,利息,这些,都写在三张凭证上了,然后我把所有附件都粘在一起,贴在最后面了。请问这种情况下,三张记账凭证的附件数,我怎么写?
借了朋友11000把本金还给他了他还要24000的利息
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
对收回后不需上缴财政的应收账款按其期未余额的1%提取坏账准备。2x21年年末收回后不需上缴财政的应收账款的余额为100000元。2x22年2月5日对甲单位的应收账款发生了坏账损失1500元,2x22年年末应收账款为120000元。2x23年5月8日,已冲销的上年应收账款1500元又收回,2x23年年未应收账款1300000元,假定2x21年年未开始计提坏账准备。要求:根据上述业务,只需要编制2023年年末的会计分录。
2.已知某产品的需求价格弹性值Ed=5,该产品原销售量为Qd=800件,单位产品价格P=10元,若该产品价格上调10%。计算该产品提价后销售收入变动多少元?
老师您好会计分录怎么写
一般我们买的都是打折的,比如35万的银承优惠0.8%;实付49600, 这怎么记账?还有的是以个人卡付给个人买的银承,银承直接转入公司的怎么记账?
你好 借:应收票据,贷:银行存款 ,财务费用 个人卡付给个人买的银承,银承直接转入公司的 借:应收票据,贷:其他应付款
那以后我的其他应付款要怎么调平呀?太多了。
你好,需要单位把款项偿还给个人了,才可以结平
我们都是单位个人卡已经付给那个了,可以调成欠公司个人的吗?
你好,个人卡已经付给对方了,本来就是单位欠个人的啊 个人卡付给个人买的银承,银承直接转入公司的 借:应收票据,贷:其他应付款
好的。谢谢
不客气,祝你学习愉快,工作顺利
老师,你好,我查了一下,我们一部分转给对方公司买的银承没到我们账上,都挂了其他应付款这要怎么平账?
你好,需要单位把款项偿还给个人了,才可以结平
好的,知道了
祝你学习愉快,工作顺利