电子税务局 我要办税 税收数字账户 发票勾选 抵扣统计
老师异地预交增值税和附加税,可以在网上预交税款不用再去项目所在地的税务局大厅座预缴,请问这个具体步骤怎么做从开始到最后的步骤。 第一步是不是也需要在我经营地的电子税务局进去打印跨区域涉税市场报告啊
老师你好,我是一家建筑公司,一般纳税人以前我申报的时候勾选进项票,都可以在电子税务局进行勾选,现在升级了,请问一下现在在哪里选呢?谢谢
老师,采购牛奶下午茶,在电子税务局勾选“不抵扣勾选”好一些,还是正常勾选抵扣,然后申报做进项转出好一些(就是不要引起不必要的税局提醒或关注),另外如果是直接“不抵扣勾选”账务处理是直接税额并入管理费用做账,还是一样要做进项,然后做进项转出的步骤
老师,我们是小规模纳税人,已经适用数电发票,怎么从电子税务局里打印发票汇总表,麻烦您把详细步骤写下来
老师就是勾选进项的发票汇总表现在在电子税务局哪个地方打印,老师要一下详细步骤?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
现金报销单上报销人和领款人是同一个人,之前企业管理上简化就只签了报销人,领款人处没有签字,审批和发票都是齐全的,可以在之后规范流程吗,之前的原始凭证,如果遇到核查时,在备注栏里补写现金已支付,出纳签字佐证可以吗
老师,本月销项税额小于可抵扣进项税额,老板问我如果多开几百万销项票,会不会影响企业所得税,缺不缺成本票,这个是得怎么算啊,有点蒙,麻烦提供一下思路谢谢
老师我是这样点进去的,怎么出来的是这样的
你好,你需要哪种格式的?
老师之前的发票汇总表和这个长的不一样,,这个是抵扣明细清单,,之前那个发票汇总不是就是显示勾选了几份进项票,进票的金额是多少,税额是多少,是这种
你好,也有那种的抵扣统计页面,不就是有里面它显示的是抵扣勾选的发票有多少,退税勾选的发票有多少。
老师可是我导出来没见有
老师你看我就是导出的这个界面,,但是导出来的是抵扣的明细
你好,你需要的不就是这个页面的。
对,,老师但是他导出来怎么没有这个界面
你看下在这个页面下方是不是有直接打印。
老师难道你们的和我们的系统不一样吗?老师那整理资料的时候,这些发票汇总表和每月的开票汇总表是不是要打印出来入档?
你好,我整理的是第一种啊 第二个没注意看