你好,这种的话如果是没有实际出资的话,按照0元转让就可以
我们想问一下办理股权转让的问题,我们公司有五个股东,今年有三个股东不想干了,要把股权转让给其他两个股东,一个股东初始投资额40万和另一个股东初始投资额30万都转让给法人股东,还有一个股东初始投资额20万转让给第五个股东了,收到股权的两个股东都是以银行转账支付的,按原投资额的价款分别是40万、30万、20万买回的,那这个人所得税交多少呢?印花税交多少呢?
想问下,最近公司做了股权转让,其中一个原自然人股东转让了2%股权给一个自然人股东,股权转让协议书的转让金为0元,做了税务申报0税金申报,后来专管员让我把转让时的财务报表给他看看,然后今天打电话给我说转让金不能过低,让我按照财务报表的所有者权益1000万*2%交税, 我想问下那我究竟要缴纳多少税?
老师,我们公司两个股东,一个占比60%,另一个占比40%,共同出资50万,实收资本50万,但是公司亏损30万,现在所有者权益还有20万,其中占比40%的股东想把股份转给另一个人,这个股权转让价格定多少合理?
老师,你好,我们公司有个股东要把70%股权转让给别人,目前报表实收资本0.未分配负15,所有者权益32万,想问下转让这70%股权,我转让合同金额写多少风险小,交税少呢,交多少
您好老师!公司由A和B两个股东共同出资成立公司,A持股51%、B49%,法定代表书为C,目前公司资产负债表上:实收资本480万,未分配利润是负数-17.5万,所有者权益462.5万;B股东想把股权转让给C,请问B、C股权转让需要缴纳个税吗
老师,季度申报主表时打开第11栏已填写了很大金额,不是本季度实际销售额,如果申报还用把这个金额改成实际金额吗?
初会报完名,交完费,发现电子邮件错了个数字,有事吗
初级会计缴费成功后发现学历和学位信息没有填,有影响吗
新开业公司资产总额为0,税务申报不能通过要怎么处理
老师好!请教老师,2021年的银行的贷款收入,三年后套用桂惠贷政策获得财政贴息,为什么银行还要再向企业开具贷款服务发票?因为企业第一笔贷款利息都没有变动。这样,企业的这张费用发票对应哪一笔利息支出?
老师问一下,小规模季报时,报增值税申报表里销售收入按照开发票1%计算写还是按照3%写
2500斤除百分之二十的损耗是多少
我们公司是供货方,购买方以信用证贷款从银行直接支付给我们大部分货款后,银行给我们来了一张利息发票,贷款方不是我们,这合理吗
资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼可收回13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。要求(6)编制2×23年6月30日甲公司确认公允价值变动的会计分录。
资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼的可回收金额13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。要求4)计算22年12月31日甲公司应为该投房地产计提的减值损失金额,并编制甲公司确认租金、计提折旧和计提减值的会计分录。(S)编制23年1月1日甲公司变更投房计量模式的分录
老师,刚说错了,那个利润总额是32万,然后0元转让我怕税局不认可啊,因为我们有盈利
税务局是会看你们的未分配利润的金额
是啊,虽然我们未分配利润是负数,但是利润表中净利润是32万,这个也可以0元转让吗,还是说按32万交税
对,税务局是会看你这个未分配利润的,因为这个是累计的盈利情况
这个未分配利润是什么意思呢,是说我公司成立到现在其实是亏的意思吗?亏15万?
对,没错,就是这个意思
如果我现在把这个盈利32万结转,那是不是未分配利润变成32-15=17万了,这个是不是公司成立以来盈利17万啊,这还可以做0元转让吗
如果累计是盈利的话是不能0元转让的
现在不是年终可以结转吗,股权转让前,账上有公司向那个人的借款,如果还给他了,这个净利润会变动吗
个人的借款和还款是不会影响你的净利润的
那我这个情况还要0元转让吗,合规吗
比如说你正常现在就是盈利的,未分配利润就是盈利的,那你肯定是不合理的,税务局会看你的报表的
没,我现在是未分配利润负15,净利润32
如果说你转让的上个月他就是亏损的话就没事儿
上个月也是未分配利润负数,然后净利润正数,哎
没事儿,这个一般税务局只会看你的资产负债表