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老师您好,我们公司在6、7月份的时候没有开票,在交增值税的时候就是报的0收入,但是账上计提这两个月的收入了,就是报表上是6-12月的收入,而增值税的累计收入是8-12月的,这样会有税务风险吗

2023-12-26 07:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-26 07:10

您好,当然有风险,从税务角度来看,我们是延迟缴纳增值税了

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快账用户9134 追问 2023-12-26 07:11

那我现在应该怎么处理

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齐红老师 解答 2023-12-26 07:12

您好,改报表,增值税申报表不好改,把6月收入改到三季度8月份

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快账用户9134 追问 2023-12-26 07:15

我上面说的报表是所得税的报表

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齐红老师 解答 2023-12-26 07:16

您好,好的,二季度没有交所得税的话,把季度更正申报

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快账用户9134 追问 2023-12-26 07:16

增值税就是6-7月没有开票就是报的0申报,但是企业所得税报表上这两个月报的有收入

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齐红老师 解答 2023-12-26 07:19

您好,我知道这个差异,我的想法是如果二三季度没有交所得税的话,更正季度季度申报表

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快账用户9134 追问 2023-12-26 07:20

怎么更正

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齐红老师 解答 2023-12-26 07:21

您好, 电子税务局,点击【我要办税】→【税费申报及缴纳】→【申报更正】。在下方显示对应属期可以更正申报的报表。点击对应的报表后的“填写申报表”按钮,显示报表页面。         注意:该页面左上角有“更正申报”字样。 右上角提供相应的功能按钮:         “暂存”:保存网页上的内容,不展示校验信息。         “保存”:保存填写后的数据,展示校验信息。         “重置当前报表”:删除已填写的当前表数据。         “全部重置”:删除当前税种所有报表的数据。         “提取数据”:重新提取初始化和表间数据信息。         “申报”:用于申报已填写的报表数据。         “导入”:自行编写代码导入。         “导出”:导出代码提供导入用。          4、填写完成后,点击“申报”按钮,系统提示申报成功,完成本次申报。

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快账用户9134 追问 2023-12-26 07:21

是不是所得税申报表上的营业收入要和增值税的累计营业收入一致啊

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齐红老师 解答 2023-12-26 07:23

您好,当然的嘛,税务要比对的呀,虽然所得税收入和增值税收入有时可能不一致(比如捐赠时),但不一样的数据就有预警,税务会关注,让我们说明情况,万一查账不就不好了,不是说我们账有问题,查账多累呀,多少要补点税的

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快账用户9134 追问 2023-12-26 07:24

更正后是不是税务局也有痕迹,会不会查我们啊

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齐红老师 解答 2023-12-26 07:27

您好,更正了是有痕迹,但比不更正一直是2表有差异好呀,再说更正申报的很多的,但不一样的数据就少了

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快账用户9134 追问 2023-12-26 07:29

哦哦,明白了,谢谢老师,那我就把二季度和三季度的所得税申报表改数据,改成和在系统申报的增值税一致就可以

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齐红老师 解答 2023-12-26 07:31

嗯呢,这样风险就少了,而且显得我们专业,您想各申报表数据都不一样,换个人来看我们报表觉得我们水平不同的

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快账用户9134 追问 2023-12-26 07:38

这样就实际账上的报表和税务局的所得税申报表的数不一样了

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快账用户9134 追问 2023-12-26 07:38

这样万一后期查账是不是也有问题呢

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齐红老师 解答 2023-12-26 07:39

您好,当然账也是要改的嘛,税务查账是要导我们账套数据的,改自己的账还不简单么,反结账就可以改啦

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