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老师你好,所得税汇算清激,业务招待费准予扣除的是不含税销售额的千分之五吗?

2023-12-25 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-25 15:37

你好,收入的千分之五,这个是不含税的,还有一个发生额的60%,哪个小按照哪个来。

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你好,收入的千分之五,这个是不含税的,还有一个发生额的60%,哪个小按照哪个来。
2023-12-25
您好 不是的 是收入的0.5%跟实际发生的60% 哪个低就按哪个扣除
2022-04-25
你好 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 如果本来就有利润,调增之后,补交的所得税=调增金额*所得税税率 
2020-12-10
你好,同学,没有标准的
2020-12-10
你好,是的,算清缴时才调增 40万
2020-12-09
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