您好同学,这个收入是不含税的
业务招待费是扣除60%之后的金额不得超过销售收入的千分之五吗?超过部分要交多少税?
业务招待费按发生额的六成扣除,最多不得超过销售收入的千分之五。请问是按六成还是千分之五?如果算出来的数字不超过千分之五的情况下。
业务招待费是按主营业务收入的千分之五还是加上营业外收入的千分之五?和招待费的百分之60哪个低按哪个?
招待费不能超过收入的千分之五,是指招待费的报销不能超过公司收入的千分之五吗?
纳税调整表中,业务招待费不能超过总收入的千分之5.还是不能超过主营业务收入的千分之五呀
老师你好,我中途建帐目前只有银行卡余额 固定资产数据 其他应收押金 录入期初试算不平 应该对应录入负责所有者权益哪个科目呢?
本年度计入的人工成本应该计入以前年度怎么调账?
24年12月份年终奖并入到12月份工资一起发放,但是工资却是在25年1月份发的。这个收入的个税是算到24年工资里面还是25年工资里呀?
成品油库存,在电子税务局哪里能找到?
A公司帮B公司还C客户的帐,A和B之间没有欠款的账务
老师,公司一般纳税人,签的买卖合同,一式两份各执一份,印花税按照什么申报缴纳,公司只是按照不含税销售收入申报的,作为买方我公司也需要按取得进项发票不含税金额申报吗?
是在汇算清缴年度计提,还是上一年12月份计提
以20000元价格将公司的一项专利权出售开具增值税专用发票注明税款1200元,全部款项21200元已收存银行。该专利权原值30000元,累计摊销8000元。
老师,所得税会计这节有讲到资产负债表债务法,说资产或者负债的账面价值和计税基础进行比较,如果资产或者负债很多,账面价值可以通过资产负债表都找出来,那么计税基础如何去找呢,考试题目会给,现实工作中怎么去找呢
12月份没有计提企业所得税,1月份申报并缴纳了,账务怎么处理?税务那边还用处理吗?
假如收入是744544.27元的千分之五业务招待费才3722元能抵??
您好同学,这个要和你业务招待费实际发生额的60%比较,哪个数小取哪个
最多也只能扣3722元呀
业务招待费的60%也不能大于收入的千分之五
您好同学,就是两者之间取最小的就可以了,如果业务招待费的实际发生额的60%未超过3722,则只能取实际发生额的60%