可以先挂账,然后按月分摊进入收入,这样企业利润与所得税会均衡一些。
老师,我们17年收款5万,为主营收入,其中应交增值税7千多,之前会计做实收资本处理了,18年才将增值税税款和滞纳金交上,由于之前会计错误的账务处理,当年利润为负,不用交企业所得税,现在调整的话还要补缴税款么,当年一共收入四万多,利润四万多,如果要补交,那应该按企业所得税税率多少算?
老师,我在申报企业所得税的时候这个表,只有营业收入和营业成本啊,下面就是利润了,那么企业日常发生的期间费用在这里不显示啊,这个预缴税款是不是要多交了,我们这个企业有收入没成本,但是发生了很多期间费用,如果这个表里没有费用,那就只能按收入交所得税了吗,这得多交好多税款
老师请问一下就是之前库存商品都是暂估入库然后月末把暂估的库存商品结转成本了 但是那些都没有收到发票 叫供应商开发票他们要另外收我们三个点的税前 这样算下来还不如直接调增交企业所得税更划算,企业所得税优惠税率下来才2.5%,那我这些之前结转的没票成本如果调增交企业所得税,账面上需要做分录嘛?还是直接申报企业所得税的时候直接在表上调增呢?
老师好!请问一下,之前收的款做的预收款,没确认收入,付款时凭证就冲减的预收款,我现在才知道那样做是不对的,但是资产负债表上一直就挂着预收款,所以企业所得税申报时利润总额都一直是负数,没交过企业所得税,这样一直挂预收款也不行吧!现在确认收入,预收款是减少了,可是企业所得税申报表上只有营业收入,营业成本,利润总额这三项,收入40多万,而成本只有一万多,又没地方填费用,这样不是要效很多企业所得税吗?这个企业所得税报表要怎么样填呀?
老师 我想咨询一下 我们是一般纳税人 全年2022年有一些发票没收回来 今年2023年1月才收回发票, 所以就挂了很多预收账款 , 账面不好看,当时考虑的如果预收转主营业务收入的话就要交很多增值税 所以就没转。企业汇算清缴的时候这样会不会得报表有风险,如果有风险我该怎么处理一下呢
老师好!请问给医院开具骨科耗材的发票,其中一个不是集采目录的,只能赠送,请问这个赠送的是否需要开具发票给医院呢?如何开具呢?谢谢老师!
比如亏损12万,需要合伙人承担平分,记账凭证应该怎么记
请问公司社保费需要计提吗?去年12月份社保费和公积金可以以直接管理费用入账今年吗?公积金贷记什么科目?
文化建设费计算依据的文件是哪个
老师财务报表更正申报怎样操作啊
法人个人把钱给员工60000,员工转到40000转到公司账号,2万支付工作需要业务费,这样分录怎么写
请问:资产负债表其他应付款,其他应收款是负数不可以吗?
老师 一个刚来的会计 让她付款 她说快下班了 今天还得转 后面看到工作量又说 这么多 体现这个会计如何
法人和执行董事不在本单位缴纳社保和签订劳动合同是否可以,就职于其他单位是否可以
如果用中天易单证备案后,电子税务局还要操作,备案完成吗?还是自动显示备案完成