您好,现在都没有开票吗这个
老师,我们小企业科技公司,18年12月老板找人付给个人房东的办公室租赁费(2019年),财务也不知道,所以现在搞的财务一直有办公室,没有租赁费入账。应该是老板借别人的钱付的办公室租赁费。现在咋根据付款记录入账?
税务局问办公地址是否自有或租赁,办公地址不是自有,是老板家人的房办公用,没有收房租,也没有做房租入账。这种怎么解释合理么
老师 去年开办公司,租赁办公室,有租赁合同,但是因为是朋友的地方,一直没有记账也没有付房租 ,这种情况怎么办
老师,我们公司的办公室是租的,但是我们付了租金,没有跟对方签订租房合同,水电费发票也都是房东的名字,这种情况,我们需要租赁合同申报印花税吗?
请问一下老师,我租赁的办公室,房东没有给租赁发票,我一直做纳税调增的,现在办公室一半付给别人,1.这种情况我能不能开租赁发票 2.公司是没有这个经营范围的,我按季度收,一年付四次,临时性业务开租赁票可以吗
老师,您好,我想问下想请请教下母公司处置子公司,对母公司本部,合并,以上母公司的上级合并的影响,如何测算下,对利润,现金流的影响! 母公司:新扬公司(香港注册) 子公司:刚果金公司(刚果注册) 母公司的上级公司:国贸公司(北京注册) 想简单测算下,如何25年打算处置子公司刚果金公司,则对新扬公司本部,合并层,自己国贸公司合并层有哪些利润和现金流等重要指标影响,需要哪些数据,那些公司,如何测算,谢谢老师
公司为一般纳税人,公司注册资本为1000万,目前股东实缴了实收资本10万,股东为法人100%持有公司股权,公司资产负债表有未分配800万利润,现在我们要把股权转让给其他人,这个税款怎么计算
第四季度财报和企业所得税报错了少报了收入和成本,可以在电子税务局直接更正吗?
您好!老师,想问下工厂返回的陈列费(这笔费用我们是做为中间人,要再转回给我的客户),入账时我可以直接冲主营业务成本,转给客户时记销售费用,这样可以吗?
老师,我们公司是做学生研学的,类似于小文化景区,里面会有应该食物区,是别人合作,别人销售她们请营业员这样(比如饮料雪糕烤肠之类),但有些北京糕点是我们采购,我们不收房租水电费卫生有人给他们打扫,说的是利润平分50%,老板想让他们从我们收银系统里收银,方便监控。但是从我们收银系统走,会到我们公户上,这样报税,比如进来发票,包括后面我们研学文化服务这块转成一般纳税人6%但是销售视频商品是13%,我提出不能走我们公户, 老师这块儿利润分给我们,我们开什么发票合适呢,本来研学馆,别人都看得到那儿就有个食物区,报税这块儿没有销售商品只有服务费这块,所以我认为食物区肯定要规划好是吗,老师,请老师指点迷津
老师,建筑公司收到业务的工程款垫付材料的,备注货款有没关系的?
你好,老师,3月被税务局查,说2023年4.5.7月收到一家公司三张发票进项发票,不能抵扣要转出,报表也更正申报了,税费也补缴了,会计分录怎么办
老师,发票开的是现代服务-信息服务费,应记到哪个科目下面啊
个税返还会计分录怎么做,退了30.05 不多
公司名称变更,提交的股东会决议,盖章是不是得盖原公司名称的章?
没有 开不了票
那这样的话,只能汇算调增的这个的
老师 该怎么调增啊
就是在年底,做所得税汇算的时候,有一个无票支出的地方,调增
老师 如果这个房租不需要付的话 还需要处理么
如果调增的话 房屋租赁那个印花税我还需要缴纳么
当然了,不管支付不支付
调增的话印花税需要缴纳么
嗯印花税正常是需要的
去年签订的合同 一直没处理怎么办啊 印花税也没交
可以一次性补的,这个
是不是有滞纳金啊
不会,印花税的这个目前是不会的
那我每个月1000,2022年3月就签订合同了 我该咋记账啊
你说费用还是印花税啊??
房租的费用咋记
一开始签订的时候 借 长期待摊费用 贷 应付账款,每个月做管理费用 借 管理费用 贷 长期待摊费用