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老师就是我假如是跨年做的费用分录,我是小企业会计准则,我有一张费用票,我写的分录是借:利润分配-未分配利润,,贷:银行存款 ,那这个报税的时候我不懂怎么报

2023-12-23 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-23 16:07

您好,这个分录是在更正申报上年的所得税汇缴申报表的,这是利润的减少,有查账的风险,还是要谨慎考虑

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快账用户4030 追问 2023-12-23 16:10

老师我假如是在还没申报企业所得税之前我写了这个分录,那我应该怎么报税,这个费用多了不应该就是利润就是减少了吗,那我要改动利润表还是

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齐红老师 解答 2023-12-23 16:12

您好,没申报企业所得税之前不用  利润分配-未分配利润,直接用费用科目

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快账用户4030 追问 2023-12-23 16:13

老师什么直接用费用类科目

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齐红老师 解答 2023-12-23 16:14

您好,您这个分录具体是什么业务呢,要根据业务来写分录呀

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快账用户4030 追问 2023-12-23 16:19

老师你还是没懂我,分录我会写,就是我不知道我做账的这个金额我在企业所得税的报表哪里去填报这个金额

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齐红老师 解答 2023-12-23 16:23

您好,您用了  利润分配-未分配利润就是更正申报上年所得税汇缴申报表,本年报所得税不用这个科目的 2.分录您会写我知道,您写的分录就不是在本年申报所得税的分录

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快账用户4030 追问 2023-12-23 16:25

老师那我写的就是利润分配-未分配利润减少我要申报年度的所得税时我应该怎么把这个费用体现在企业所得税年报中减少

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齐红老师 解答 2023-12-23 16:28

您好,不是体现在本年申报表中,您要更正申报上年的所得税汇缴申报表,A105000表第26行

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快账用户4030 追问 2023-12-23 16:29

老师就是A105000表第26行的名称是什么?

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齐红老师 解答 2023-12-23 16:35

您好,A105000表第26行的名称 跨期费用

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快账用户4030 追问 2023-12-23 16:42

老师就是有4个,一个是账载金额,一个税收金额,一个调增金额,一个调减金额,老师我要怎么填

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齐红老师 解答 2023-12-23 16:44

您好,填 账载金额,其他不填就,自动计算调减金额

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快账用户4030 追问 2023-12-23 16:47

老师那他自动计算完之后是不是账载金额和税收金额和调减金额会有数

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齐红老师 解答 2023-12-23 16:49

您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~

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快账用户4030 追问 2023-12-23 16:51

好的老师

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齐红老师 解答 2023-12-23 18:15

您好,我回来了,我们随时沟通哈

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您好,这个分录是在更正申报上年的所得税汇缴申报表的,这是利润的减少,有查账的风险,还是要谨慎考虑
2023-12-23
您好,这个的话,分录是对的,报税你说的是不理解哪里申报还是
2023-12-23
你要想税前扣除,就要重新修改这个费用所在年度的财务报表,然后更正汇算清缴
2023-12-22
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额纳税调减。
2023-12-23
同学你好 因为是直接调整了期初的未分配利润 ,所以不体现在利润表中的;
2020-09-14
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