您好 把红冲的进项税额转出 然后把没勾选的再勾选抵扣
客户发生跨月退票,没有抵扣,然后我们自己开红字信息表冲红了这张发票,但在打印的时候这张发票的票面被打错了,打成了其他票,然后我就在系统直接作废了这张红字发票。然后之前的红字信息表这样,那我现在是重开信息表然后冲红吗?
老师好!我在打开增值税认证平台时,系统提示有一张红字发票。那么多的供应商。我怎么能快速查到是哪一张发票被红冲了呢?
老师,我上个月做10月份账时,抵扣了一张发票,后面对方说开错了,需要重新开,我这边就给对方开了一张红字信息表,对方将这张发票开了红字发票。 账做完后领导说税交多了,需要重新再增加勾选发票,我将进项抵扣发票反统计,反撤销时,冲红那张发票就勾选不上了?请问这张发票后面我应该怎样在进项税抵扣发票那里操作?
我们属于润滑油销售,11月下旬发现厂家开错了一张发票,但我已勾选入库,需要我开一张红字信息表,厂家才能开红字发票,根据系统提示我先抵扣勾选本发票,厂家开红字发票。12月申报十一月的报表,提示要进项税额转出,但发票勾选系统没有我开信息表的那张发票,怎么办?而且进项税额系统提示跟我的发票也不一致
老师,我10月取得了一张蓝字发票后当月被销售方冲红重开了(这三张发票在同一个月)。我抵扣勾选时系统没显示红字发票跟重开的那张发票,我也不知道他冲红重开了,就把被冲红的那张发票认证了,新开的那张发票没有认证。这个我需要在认证系统跟申报系统怎么调整一下。
老师,小规模增值税及附加税,是不是这样算的,月度开票金额含税价/(1+征收率)=不含税价,不含税价×征收率=税额,如果月度不含税价≥10w,三个附加税减半征收
老师,小规模增值税及附加税,是不是这样算的,月度开票金额含税价/(1+征收率)=不含税价,不含税价×征收率=税额,如果月度不含税价≥10w,三个附加税减半征收
老师,怎么才容易从银行贷款出来?企业
绿色答案的第三行,后面几个数字,问出售商品对损益的影响,为什么不是用售价800减去库存商品的成本593.5?而是用提过准备的800-550?明明后面分录贷的也是库存商品550呀?
老师做电商的自己开发的平台吗
去年商品入库时,商品成本价金额单价34元,填成销售单价48了,怎么更正呢?
有留抵100,当月无进项,销项20,怎么结转做账
请问,开具红字发票了,还算应税凭证数量吗?
请问应税凭证名称填写什么?
请教一下,平行结转分步法和逐步结转分步法的概念和区别,求详细的版本,非常感谢!
这三张发票都是10月份的,我已经把10月11月的税都申报完成了。
那可以下个月申报的时候再操作 税务没有比对到异常吗?
是我自己今天发现的问题,税务没有联系我,当时认证时被勾选的那张发票显示正常状态,税额也被勾选统计了。
那您确定对方确实红冲了 对吗
是的。确定冲红了。
那下个月申报的时候 把对方红冲的进项税额转出 另外一张勾选抵扣
这个红冲已经跨了两个月了可以下个月操作吗,税务局会不会让我更正10月的报表,我这张发票税额挺大的,我比较担心。
那您没有勾选的发票金额多少?跟红字发票金额一样吗? 对方什么原因要红冲?红冲后有没有补开发票给您
如果更正申报补税的话我们企业承受不起的这个金额。
对方会给您补开发票吗?
10月份已经补开了,当时系统没显示,我也没有勾选。
那没事的哈 如果您更正申报后 可以不缴纳税款 等到下个月申报的时候把补开的发票勾选 然后抵扣税 只是这样会有滞纳金
老师还有其他办法吗,我的税额1百多万,滞纳金都好几万。
对方把三张发票交付后 红冲的时候有没有告知您单位?
现在是数电发票,对方冲红重开后没告诉我们,他的开的发票都是我们自己在系统里边下载。
我这边都是需要交付确认一下 不轻易去勾选 怕有问题 那我这边就只有我说的这种方法 或者您找税务沟通下 看能否不交滞纳金 就让您12月份转出再抵扣 更正后12月份勾选 系统自动有滞纳金的