你开票给对方这个只是包括增值税的,你一次性开给对方25万
老师好!有一笔业务我想请教一下怎么做分录,我们公司帮别家公司做业务代理,对方公司先打款有以下几笔步骤,怎么做分录才能清晰明了, 1.预收对方打给我们公司的进口增值税和关税3万 ,我们公司收到这笔钱的分录 2、我们公司会代付到海关把这笔钱,但是我们公司会先在银行融资一笔3万,然后再去付这笔钱,这个分录 3、我们公司会收到公司的一笔预付的货款,金额是20万, 4、实际我们采购东西的时候可能是22万 5.我们给对方开票的时候是实际货款22万加上对放付的关税增值税3万,共25万, 6我们还会来一个代理服务费的发票,金额是我们代理过程中的一些费用,2万,对方再会给我们付这笔钱2万, 老师这个分录怎么做呢?
老师好,我们公司要开一张20万的发票,税率6%,请问我们公司会交增值税附加税以及企业所得税分别大概是多少钱,还会涉及别的税种吗?
老师好!公司有笔外包业务,对方一次性打款给我们公司25万,我们公司开票给对方,这笔25万款包括增值税及附加税,咨询老师增值税及附加税合计多少税率?这笔25万要不要包含企业所得税?
老师,下午好,我司在做结算时,有3百多万要开给对方,我除了票面上的9个点税率,我还要收对方12%的附加及企业所得税25%,印花税3‰,请问收这些税对吗?
老师,我公司是一般纳税人,小微企业,茶叶厂是25一斤卖给我们,我们对外销售是50元一斤(含包装费),一斤的包装费是2.5元 ,增值税是多少 ?企业所得税是多少?成本一共是多少(茶叶进价+包装费+增值税+附加税+企业所得税)不考虑运费,,我理解的对吗?茶叶购入的税率老师看看是多少?,老师列出成本费用的计算过程
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
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附加税及所得税要我们公司承担吗
这25万我们是半年一付
同学,你给对方开这25万,就是包含增值税的含税价