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老师好,请问一下,我们是建筑公司,去年收到的工程款,当时公司还没有建账,今年开始建账,今年对对方公司开出了发票,要怎么做账呢?之前没有预收也没有应收,做到银行存款里帐户余额又对不上了

2023-12-21 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-21 17:21

借利润分配未分配利润、 贷预收账款 借预收账款, 贷主营业务收入 应交税费

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快账用户1659 追问 2023-12-21 17:24

这样会导致今年的利润增多吧?工程款有点多呢

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齐红老师 解答 2023-12-21 17:26

不会的 利润分配在解放 你做了收入也得做对应的成本

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快账用户1659 追问 2023-12-21 17:29

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-21 17:32

不用客气,工作愉快。

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借利润分配未分配利润、 贷预收账款 借预收账款, 贷主营业务收入 应交税费
2023-12-21
那你收到对方款项没做分录,银行账怎么做平的,现在开票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费——销项税额
2023-12-21
你去查一下,之前做了无票收入吗?
2024-10-09
借应收账款,贷利润分配未分配利润, 借银行存款,贷应收账款。
2023-12-20
你好没有开票的话 你们是按进度来结转收入和成本的话。 需要按进度比例来做收入和结转成本的。 先有收入对应结转成本处理。
2021-01-19
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