您好,我们成本55万是多少增值税税率
老师货已经提走了,是样品,当时没谈价格,现在就是对方让给报一个含税单价和一个不含税单价,对方要开普票(小规模)这个税点全部怎么算,该是多少
老师好:我们成本是含税19372.5元开票给对方专票含税9万元,收取对方9000元管理费,我们扣除成本和管理费和增值税附加税等,还要付给别人多少钱我们才算合适不知道对方说的这个价是不是合理的早,具体怎么算的?(对方说他们开票57000元6%发票给我们并付款给对方)
我们付出去的收入金额9000(含税价,税点6%),现在我们收到的成本发票是1%,我们需要对方补税差5%,我们收到的发票含税价应该是多少呢,这个怎么算
我们收到一笔钱是客户打过来的,金额96430.28,我们是一般纳税人,6个点,那就承担5458.31元税,现在我们要支付给合作公司钱,对方是小规模可以开专票,税点是3个点,现在要求收入和成本加起来为0,请问我们要供应商报价多少?怎么算?
合同成本价55万,我们要开6个点的专票给对方,我们需要净赚5个点,应该报价多少?怎么算的?
你好老师,公司年前是小规模,1月变成一般人,有个12月份的电费,发票是1月收到的,开的专票,付款也是1月付的,我给做到1月份的费用里了,请问这个进项可以抵扣吗?您说可以抵扣,和小规模期间有没有收入是什么意思,是正常有经营收入的,只不过是亏损
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?沙发+茶几合计n金额2500
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?
员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?
你好老师,公司年前是小规模,1月变更为一般纳税人,有部分费用是1月取得了专票,费用也做到1月里啦,请问这个进项1月可以抵扣吗
员工借支的钱和收客户的款没有交给公司,自己先用了。已经超出了他一年的工资了。都是他自己用的
老师,我公司23年利润总额是-77万,但是24年预缴了1100,年底了不想退税怎么办。利润要达到80万还是3万可以不用退税啊
是的,他自己用了。收了客户的钱
员工借支工资比他实际一年的工资超出了部分怎么记账?
你好老师,公司年前是小规模,1月份变更为一般纳税人,有部分费用做到1月份里啦,请问这个进项一月可以抵扣吗?
是6个点的税率
您好,好的,含 税报价X 您要算纯利润,增值税也是我们交的钱,一起算进去 (X-55)/1.06-(X-55)/1.06*6%-(X%2B55)*0.03%-(X-55)/1.06*6%*12%=X*5% 分别是毛利 减 增值税 减印花税 减附加税 计算得58.35
啊?另一个老师算的是67,本来想问那个老师是怎么计算的 为什么要那样算 但是他没有回复,就重新提了一次,为什么你们俩算出来不一样啊
差距还挺大的
您好,我的计算思路写给您了,您看哪里有疑问
就是想问,为什么同样的问题,你这边和另一个老师算出来差距这么大,
那个老师的计算方式是X/1.06-55=0.05X+X/1.06*0.06 ,解得X约等于67,X是报价
您好,区别在您跟我说55是含税,老师计算是不含税的,净利润他以含税价计算的,没有考虑印花税和附加税
那您这边含税价算出来就是61点几是吧。那为什么你这边还扣除了印花税和附加税还比他的算出来的报价低呢
您这边的含税价都才63点几
您好,最好纯利润那块我是用含税计算的
(x-55)/1.06是不含税的纯利润嘛?
您好,这是毛利润,等式右边 X*5% 是您说的5个点的纯利润
为什么印花税要用(x+55)*0.03%?
您好,购和销 都是买卖合同,都要交印花税的
那为什么多减了印花税和附加税的报价反而比那个老师没有减去印花税和附加税的报价低呢,不应该是比没有减去的高么?因为他那个还有印花税和附加税在里面,还要交税的
您好,您代入一下,我验算过这个等式是成立 的