同学,你好 工程装修必须是9%
#提问#老师,我们公司有很多工程,大多是这样签订的合同,就是在合同上注明设备多少钱 安装多少钱,设备就开13%税率, 安装就开9%税率,但是关于材料这一块我一直不晓得可以不可以和安装一起开9%,还有一个问题,如果安装这块我单独签合同是不是就可以按照3%开票?
老师你好,我们是一般纳税人,是搞装饰装修的。工程都是包工包料。进项有材料这些。可以抵扣吗?还有开出去发票我们是直接开建筑服务9%的发票出去。需要开材料出去不
老师,公司是建筑服务,开的都是建筑服务-工程服务9%税率,现在让开装修装饰服务可以开吗?
请问老师,我们建筑装饰公司工程装修是9%开票,但是之前有会计给别人开的是6%还有13%的,这种开错税点的发票有影响吗?
老师,请问我们装饰公司不是可以开6、9、13的税率吗?我们工程装修必须开9是吗?如果不是工程装修这一项,税率可以按照具体业务开出吧?
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500
东莞买房,不是满五唯一的情况下,117平,实际成交价80万算,业主购买价100万,假设业主有2套,3套情况下,买卖方各自需要交多少税。
其他债权投资信用减值损失到底影响不影响摊余成本
老师,请问如果是公司的职工报销机票费,可以吗?可以税前列支吗?
我知道,我说的是如果劳务之类的
还是我们建筑公司只能开9,其它税点都开不了?
同学,你好 劳务的话,修理修配的话13%
劳务不是6吗
同学,你好 维修费这类6%
好的 谢谢
不客气,祝工作顺利
老师,再问下如果我开设计费的话是几个点
同学,你好 设计费的话是6%
谢谢老师
不客气,祝工作顺利