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老师,请问一下,9月把还没付款的快递费凭证科目录错了,当时录入的科目是借其他应付款 贷 银行存款,怎么调整啊

2023-12-20 12:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-20 12:22

同学你好 借银行 贷其他应付款 这样

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快账用户9011 追问 2023-12-20 12:37

摘要写调整9月几号凭证吗?那个快递费是在10月才付款的

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快账用户9011 追问 2023-12-20 12:38

当时录入凭证应该是,借 管理费用 贷 其他应付款

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齐红老师 解答 2023-12-20 12:41

同学你好 对的 这个可以写的

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快账用户9011 追问 2023-12-20 12:43

9月的凭证要冲销吗

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齐红老师 解答 2023-12-20 12:47

同学你好 错了的肯定要冲

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快账用户9011 追问 2023-12-20 14:58

先冲销,然后再做正确的吗,那发票呢?

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齐红老师 解答 2023-12-20 15:00

同学你好 对的 是这样的

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快账用户9011 追问 2023-12-20 15:00

那发票拿到10月入账吗

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齐红老师 解答 2023-12-20 15:05

同学你好 这个可以的

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同学你好 借银行 贷其他应付款 这样
2023-12-20
你好,先冲红,再更正
2020-11-03
借其他应付款贷应付账款。
2022-03-21
您好,可以直接做调整分录 借:应收账款 贷:其他应付款
2020-12-13
你好 应该是借应付职工薪酬社保 其他应付款 贷银行是吗
2021-06-19
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