第一,这个金额很小,就可能就不需要再缴纳了
老师请问一下,专管员打电话过来说我公司从去年成立到现在没有交印花税,我公司是物流公司,专管员说现在不核定印花税,就是让我们商量着来交的,然后我补交了2019年的印花税有滞纳金,今年的还没有交过,不想交滞纳金,我能不能把前几月的合同印花税全部在这个月申报呀?
老师,问一下,公司有一个股权受让是2021年7月,协议协商受让方承担个人的个税,但由于当时税管员出了结论不交个税,现在发现结论错了要求交个税并且滞纳金,问一下这种公司承担的这个个税与滞纳金公司怎么入账?协议是协调受让方承担个人产生的个税,还包括滞纳金
老师,个人股权转让印花税过了几个月才交,申报的时候产生了0.25的滞纳金。但是最后通过电子税务局交的时候这个滞纳金不提现了,这个是因为金额小免去了,还是说这个滞纳金还没有交完?我点进去也没有还有未交的税了。问题二,这个产生了滞纳金对个人有没有影响。麻烦老师一一指导
老师公司接到一个税务通知,说2022年5月多退给公司一笔税费,是税务系统出错,我看了下确实如此,现在让我更正申报补缴那笔税费,结果补的时候发现还多了滞纳金,税务局说没办法取消那个滞纳金,现在公司可否跟税务局索要证明,证明这个滞纳金不是公司的原因产生的
您好,老师,想咨询一个问题,我公司现在对近三年的账务进行一个自查,如果2020年企存在当期未按照纳税义务发生时间申报纳税,滞后确认申报的情况,但是后期都把增值税给交了,现在税局来查,还有权利让我们补交滞纳金吗?
公办幼儿园可以和员工签署私车公用协议,没有租金只报销油费吗?
行政单位员工去党校学习的培训费和差旅费能直接转账给个人吗?
行政单位支付给员工个人的差旅费能直接转账给个人吗??
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
第二,这个也不会对个人产生什么不利的影响
好的,太感谢老师了,我就放心了
好的,好的,这个没啥影响的