对,他这个工资是不能税前扣除的
个体工商户本人如果在其他单位申报了个税,本人在申报个体户经营所得时每月是不是不能扣除5000的标准?
查账征收的个体户个税经营所得一个月投资者减除费用一个月5000那个手动改不了,但是经营者个税工资薪金在其他单位已经按每个月5000扣除过了,经营所得这边是不是就不能再减除每个月5000了呢?但是个税经营所得的扣除数系统自动跳出,不能手动删除
老师,法人是个体户,申报了经营所得(有利润,要交经营所得的话) 如果又申报工资,工资是不是不管发多少,都要交对应的个税,而且交个税,不能再扣除5000/月(经营所得那里已经扣除了)
老师,法人是个体户,申报了经营所得,扣除了投资者所得5000/月 如果又申报工资,工资是不是不管发多少,都要交对应的个税,计算个税不能再扣除5000/月(经营所得那里已经扣除了
老师一家个体户,给法人代扣代缴工资薪金了。然后减除费用5000去掉了。我想放到经营所得里扣除这个5000每个月的减除。这样可以吗?是不是等我季度申报经营所得报表的时候就可以扣除这个5000了
老师,比如差额征税全额开票价税合计1000(扣除部分是500)然后不含税就是1000/(1+0.05)=952.38税额就是952.38*0.05=47.62然后做账的时候就按47.62确认销项税额然后申报的时候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申报那前面确认的税额47.62和实际申报的23.81之间的差额怎么做账
老师好,怎么能在金蝶K3里面查每个原材料的明细?
老师,我们公司平时装集装箱,买乱七八糟的一些东西,确实都是办公用的,但是都没有发票只有收据和老板私人代付的付款记录,我可以入账吗,来年我汇算调增
老师,你的意思是差额征收全额开票,只是账上确认税额的时候是按发票税额确认,然后实际申报的时候会把扣除部分减去吗
老师,我为了让财务账与仓库盘点一致,现在这个材料领用凭证是负数,这样做行吗?
老师们,今年3月刚成立的小规模物流公司,业务不多,所以没招聘正式员工和司机,也没有买货运车,所以从3月份找第三方平台发布运输服务信息,那个平台上就有司机会联系我们,截止目前已经为客户服务运输了十几车,每次都是等待司机把客户的货物运输到达确定没问题了我们有项目负责人私人垫付私转给司机,司机会接下一单运输服务原因,不会给我们去税局代开发票,但谈价时只扣了3%点的税金,我们办公点也距离运输起点和终点都比较远,司机的个人身份证号给我们也不划算搭车费去税局代开发票,请问我们能否按照临时员工个人劳动报酬所得在每月个人所得税申报里申报了?就司机的这个工资当做是我们的成本行不行?
老师,这个入帐标识是指取得的进项票做了帐务处理做了税前扣除,就作入帐标识,我收票方作了入帐标识,开票方就不能红冲了,是这意思吗?
老师 我要开水电费发票给其他单位 其实是分摊的 没有赚钱 我在税务系统中 税务分类编码是什么
23年汇算清缴申报表之前更正两次了,发现有错误在此更正,现在需要税务局批准,是传到税管员那里了吧,会不会惹麻烦呀,查账,问询啥的?有点害怕 现在显示待签收
只要董孝彬老师回答,不要其他老师回答,老师这个供应商好解决,他就送了一次货,也开了发票的就是年前12月送的货,然后我在2月份支付的
工资就是发多少,就要交对应的个人所得? 比如发1.5/月(已经扣除了专项扣除数),就要交1.5万对应的个人所得税?
对的,没错了,就是这么算的
老师,法人他不想交个人所得税,又想每个月取得这1.5万元,该怎么操作好...........
就是这个他是个体户的业主,对吗?
对,他是个体户的法人
那这个钱可以直接转给他,也不一定是发工资的形式
那是什么形式呢?怎么发?
就是以分红的形式啊,这个也不用再交税了
老师,分红不是要交20%的个人所得税吗?
企业分红是需要交的,但这种个体户分红是不用交的
好的,谢谢老师 那转账的时候,需要备注是分红吗? 还是直接转就行?
这个备注一下,然后直接转账就可以了
分红是必须年底才能分,还是每个月都可以分的... 他是要每个月都转1.5万哦
这个每个月他都是可以做的
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!