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你好,请问增值税软件即征即退怎么算?如何申报

2023-12-16 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-16 17:15

您好,【软件产品增值税即征即退具体政策】 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按基本税率(13%)征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 1、软件产品的增值税应税项目按照增值税纳税申报表“即征即退货物及劳务” 纵栏进行填报。 2、软件产品进项税额填列在增值税纳税申报表“即征即退货物及劳务” 纵栏。增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按规定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 即征即退税额=当期软件产品增值税应纳税额-当期软件产品销售额×3%

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快账用户8997 追问 2023-12-16 18:29

在哪里申报啊

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齐红老师 解答 2023-12-16 18:35

您好,电子税务局,增值税 附1 第15行

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快账用户8997 追问 2023-12-16 18:40

只填这里吗,

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齐红老师 解答 2023-12-16 19:00

您好,是的, 件产品进项税额填列在增值税纳税申报表“即征即退货物及劳务” 纵栏。增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按规定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 即征即退税额=当期软件产品增值税应纳税额-当期软件产品销售额×3%

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您好,【软件产品增值税即征即退具体政策】 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按基本税率(13%)征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 1、软件产品的增值税应税项目按照增值税纳税申报表“即征即退货物及劳务” 纵栏进行填报。 2、软件产品进项税额填列在增值税纳税申报表“即征即退货物及劳务” 纵栏。增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按规定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 即征即退税额=当期软件产品增值税应纳税额-当期软件产品销售额×3%
2023-12-16
你好 (一)软件产品增值税即征即退税额的计算方法: 即征即退税额=当期软件产品增值税应纳税额-当期软件产品销售额×3% 当期软件产品增值税应纳税额=当期软件产品销项税额-当期软件产品可抵扣进项税额 当期软件产品销项税额=当期软件产品销售额×13% (二)嵌入式软件产品增值税即征即退税额的计算: 1.嵌入式软件产品增值税即征即退税额的计算方法 即征即退税额=当期嵌入式软件产品增值税应纳税额-当期嵌入式软件产品销售额×3% 当期嵌入式软件产品增值税应纳税额=当期嵌入式软件产品销项税额-当期嵌入式软件产品可抵扣进项税额 当期嵌入式软件产品销项税额=当期嵌入式软件产品销售额×13% 2.当期嵌入式软件产品销售额的计算公式 当期嵌入式软件产品销售额=当期嵌入式软件产品与计算机硬件、机器设备销售额合计-当期计算机硬件、机器设备销售额 计算机硬件、机器设备销售额按照下列顺序确定: ①按纳税人最近同期同类货物的平均销售价格计算确定; ②按其他纳税人最近同期同类货物的平均销售价格计算确定; ③按计算机硬件、机器设备组成计税价格计算确定。 计算机硬件、机器设备组成计税价格= 计算机硬件、机器设备成本×(1%2B10%)。
2023-12-01
首先录入销项发票:要选是即征即退,然后进项发票也是一样,下面是有的选择即征即退的。填完后,主表的右边即征即退项目就会有申报的数据。
2021-07-06
(1)登录电子税务局,点击【我要办税】—【一般退(抵)税管理】,进入退税模块; (2)点击进入左侧“入库减免退抵税”,填写“退(抵)税申请审批表”; (3)“提退税金类型”选择“先征后退” “退抵税费原因类型”选择“软件集成电路即征即退”;“退抵税(费)依据文书字号”选择即征即退资格备案文书号;“申请退抵税(费)方式”选择“退税”; (4)填写完成后,点击“税票信息查询”,选择税款所属期,查询后勾选即征即退对应税票,点击确定; (5)在审批表“本次退抵税额”中录入本次申请退税金额,数据核对无误后,点击右上角“保存”,后续可继续对审批表数据进行修改; (6)如需提交,点击右上角“下一步”进行提交;提交受理成功后,会收到《涉税事项受理系统回执单》; (7)点击左侧“事项进度管理—查询”,可在右侧“查看”中打印审批表。
2023-09-06
同学,你好 成本还是正常的成本。 增值税软件即征即退是增值税税额
2024-11-27
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