您好,收到发票先红字冲回暂估,再按发票金额入账
,21年的成本报税时暂估了,但是做账时没有做暂估成本的会计分录,成本发票在汇算清缴前才取得,这种情况下这些成本票要怎么做账?
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
我现在暂估了成本,汇算清缴前会有成本发票把暂估平掉,我收到发票也是2024年开来的,但是这个发票是要冲2023年的成本的,那我到时候怎么做分录,才能不影响2024年的
2023年12月份开了500万发票,成本票不够。我现在暂估成本,但是成本票2024年1月份才能到,我这个成本票到时候汇算清缴需要调增吗?还是可以直接用到2023年成本里面
做企业汇算清缴的时候,有一笔暂估成本一直没来发票,比如我要在4月份做汇算清缴的时候调减这笔暂估成本,那我冲暂估的分录是在哪个月份做呢,
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我把发票入账做以前年度损益调整吗?因为我不能影响2024年的成本呀
是的,都是以前年度损益调整,不影响24损益