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你好,我司买使用过的固定资产,十一月卖的,当月还用计提折旧吗?固定资产需要清理是不,分录是不是借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产-某设备。我们卖固定资产给对方开发票了,走主营业务收入吗?

2023-12-14 15:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-14 15:06

当月可以不再折旧 清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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当月可以不再折旧 清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2023-12-14
你好!关于固定资产出售的分录,基本思路是正确的,但需要注意几点细节。首先,确认“借银行,贷主营业务收入”是否应改为“贷固定资产清理”,因为收入应当反映在固定资产清理账户中。其次,确保“借营业外支出,贷固定资产清理”中的营业外支出是否为出售固定资产产生的损失,如果是盈利,则应做“借固定资产清理,贷营业外收入”。希望这些说明有帮助!
2024-11-04
你好,是的,是这样处理的
2021-10-21
您好,处置当月是要计提折旧的,您可以计提完再做清理账务
2021-01-05
你好,你没有做收入的,借银行存款, 贷固定资产清理,应交税费,应交的出销项,这一步没有做。
2022-12-30
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