同一个人或者同一个单位的用一个最好。
老师好,法人跟公司的往来,给公司转钱计入其他应付款,公司给他转钱计入其他应收款,是用一个科目其他应收或其他应付反应就行还是说分开反应好
老师你好,一个公司有往来款,有借款,是否要用其他应付,其他应收两个科目,还是只用其他应付一个科目
老师,请问一下往来款能不能只用其他应付款这个科目来录,不用其他应收款呢。就是无论是转进还是转出都是用其他应付款
你好,老师,其他应付和应收,比如企业给某人转账,或者个人给公司转账,备注往来,其他应收款,其他应付款,这两个科目是不是只使用一个就好
老师你好,如果公司的股东经常有从公司借款和借钱给公司,那是不是其他应付款和其他应收款只用一个科目?如果两个一起用会不会不好对账?
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
你好老师比如说第一季度我报企业所得税税负率为3.3第二季度为3.2但是如果每个季度按3.5来算我是交少了钱第四季度我报3.5可以把之前三个季度少交的弥补上吗
在用友t3报表管理系统中,报表编制完成后进行报表审核才有意义,否则报表没有数据审核时必然会提示错误对吗
好的老师,谢谢
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!