联系开票方催要发票
我想问问公司在系统上可以看到对方开的专票,但是对方把票搞掉了,没有纸质票据怎么处理这种情况
5月有2张发票,系统显示正常发票,但是纸质版的发票已写作废,但是系统没有作废到,现在6月已经跨月了,做不了废,这个怎么处理呢
收到的专票不合规定,怎么处理合适,还有一种情况,中途发票丢失,对方又补开了红字发票,系统上显示收到红字发票,已开的蓝字发票已查不到,这又怎么处理
开票系统里的号码204打印到纸质的209上了,已经重新放入204的纸质发票打印正确的了,这种情况怎么作废209号呢? 现在系统开票到209号了,系统上209号是空白内容拿白纸打印,然后系统上点作废吗,再在之前打印错误的209号纸质发票上加盖作废章吗? 还是现在系统上的209号和之前纸质发票209号上打印错误的开票内容一样开票拿白纸打印,然后系统上点作废,再在之前打印错误的209纸质发票上加盖作废章。
申领的纸质专用发票已经收到,但是税务uk系统里面显示没有可用发票,要怎么处理?
老师差额纳税全额开票,扣除的分包款,取得的发票还是正常按成本做账就可以了是吧,也就是说所有不管是开出的还是取得的差额发票,都按发票不含税金额确认成本和收入,税额就可以,只是在申报的时候把差额后的税费算出来
老师,税金滞纳金是填了A102010企业成本表的23行罚没支付,还需要填A105000第20行税收滞纳金金、加收利息吗
老师,全额开票和申报表增值税差额,不管是计入营业外收入的贷方还是主营业务成本的贷方,借方都是应交增值税销项税额抵减吗计入主营业务成本贷方是什么地层逻辑有点不明白
您好老师,我想问下,就是我公司是出口退税企业,上月申报的有一个报关单发生了退货,之前税局退的税又上缴了,还要再重新出口一次但是还不知道这个月还是下个月,那发票这月我要冲红吗?还是说等那边报关了再冲红再开呢?
工商年报社保信息中,本期实际缴纳金额喊员工部分吗?
老师,刚才补交21年的印花税,没有滞纳金是啥情况?
供应商每个月的货款里减掉3%损耗,分录怎么做
老师好,金蝶k3在哪个模块能查原材料明细账?
公司注销,具体哪些流程
老师我这个表填对着没!工资2025年5月31号前全部发完了。
如果对方说是给我们怎么办呢
给了你们得有签收人签字的哈
如果确实没签到,丢了的话,怎么处理
对方的原件复印件可以用嘛?
专票可以复印抵扣的