你好,可以根据发票内容,确定成本或者费用。
老师,付材料款时没有收到发票,过了二个月才收到发票,请问,付款时要怎么写分录,发票回来后分录又怎么写? 在金碟软件上要怎么查询之前付出的款,哪些发票是没有回来的?
老师,我们支付了会议服务费,但是发票没收到怎么做账写分录呢,发票要下月开回来分录是怎样写
老师,我本月购进货物收到货了,没发票,没给钱,做了暂估,次月初冲掉暂估,然后先付的上个月的货款,付款过了好几天发票才回来,那我这分录咋做啊,借贷分录怎么做
老师,门市部货到了,然后申请付款,但是发票没来,会计分录怎么做?意思就是货到仓库了,再申请付款,但是发票还没来,这会计分录怎么做?
老师,我们公司有打货款,未收到发票的是不是记入预付账款先,发票回来再冲减预付账款。另外比如费用报销的发票没回来,我又要怎么做会计分录?我是做内账
老师,我公司23年的净利润是负数,与23年税审(所得税汇算清缴)报表上的净利润不一样,差了6000多块钱,那我24年提取法定盈余公积时,我用24年净利润减区哪个数提取?
老师报个税用模板导入报个税,还用做人员信息采集吗?
老师,我上年度(23年)得未分配利润是负的208万,今年(24年)净利润209万,今年(24年)期末的未分配利润是1万,那我还要按照净利润的10%计提法定盈余公积吗?我要是计提了,法定盈余公积是20.9万,远远大于今年(24年)期末的未分配利润金额!
40+没有会计经验能做会计吗
2024年1月至12月科目余额表固定资产期初借方余额是固定资产在2023年的净值剪掉累计折旧后的2024年期初的资产净值对吧?
老师,在金蝶财务软件中先计提盈余公积然后再结转损益吗?
老师,我们新回来的模具分给了客户,客户转钱给我们,收到了钱,如何入账,我们还没有收到模具发票
老师,计提法定盈余公积是每月都要计提还是年末计提?
编制银行存款余额调节表时对于银行已付企业未付的查明原因后是不是要补分录做账呢
老师,请问下,上个月增值税申报时报了未开票收入,这就是没有开票的,后面也不会开票了。请问,这个月不需要减掉那未开票收入的数吗?
这样怎么写分录
发票来了,款未付,计入应付账款或者其他应付款。款付了发票没来,计入预付账款。如果觉预付和应付是同一企业,建议就都记在应付里,这样方便查账。
那这个分录怎么写这张发票
这张发票是用来干什么发生的?
如果是用来与生产产品相关,就计入产品成本,如果是其他,计入费用。会计分录,借,库存商品/制造费用 贷,应付账款(未付款)/银行存款(已付款) 或者,借,管理费用/销售费用,贷,应付账款/银行存款
我们是生产农产品,修路的,要怎么写
修路如果一个专门的大的工程项目还没完工,借,在建工程 贷,银行存款/应付账款,完工后,借,固定资产 贷,在建工程。每月计提折旧,借,制造费用贷,累计折旧。
如果金额不大,直接计入费用就行了。
就是我刚刚发出来的金额
你们修路,不可能只有这个,应该还有材料费之类的。建议,借,在建工程 贷,银行存款/应付账款,完工后,借,固定资产 贷,在建工程。每月计提折旧,借,制造费用 贷,累计折旧。
您好老师目前没有了
对于你们的生产成本,如果这张发票金额不大的话,你就直接计入制造费用。如果金额较大,计入长期待摊费用,分期摊销计入制造费用