咨询
Q

老师,这样的话应该怎么调账呢

2023-12-13 16:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-13 16:06

你好,具体是针对什么业务,需要调账呢? 

头像
快账用户9531 追问 2023-12-13 16:07

上午请教的这个老师,不能继续提问了

上午请教的这个老师,不能继续提问了
头像
齐红老师 解答 2023-12-13 16:09

你好,是少计提了折旧? 

头像
快账用户9531 追问 2023-12-13 16:10

计提多了应该是

头像
快账用户9531 追问 2023-12-13 16:10

还能找到上面这个老师吗

头像
齐红老师 解答 2023-12-13 16:11

你好,计提多了就冲销多计提的 借:累计折旧,贷:管理费用。 你需要定向提问,才可以找到上面这个老师

头像
快账用户9531 追问 2023-12-13 16:15

好的,谢谢

头像
快账用户9531 追问 2023-12-13 16:16

不冲销的话可以吗

头像
齐红老师 解答 2023-12-13 16:16

不客气,祝你学习愉快,工作顺利 

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,具体是针对什么业务,需要调账呢? 
2023-12-13
借银行存款 贷以前年度损益调整应交税费,你的增值税申报了吗?然后申报了的话,在纳税调整明细表收入类其他填写税收金额
2023-05-20
1,借,银行存款 贷,以前年度损益调整 应交税费~增值税
2023-05-20
你好,计提应该是2800,相当于你应付职工薪酬下面的工资和社保没有进行区分 不区分的话,你这边发放和计提是不平的
2022-10-11
你好,是正确的应当计入在建工程借方,错误的计入了其他应付款借方,是这个意思吗? 
2021-12-08
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×