你好,凭证如下 借:应付账款 贷:银行存款
上个月的费用报销,但是账上没钱了,怎么做凭证,这个月付款了又怎么做?
您好老师,问一下,我们在做费用报销凭证的时候有当月发生下月支付的情况,那这样我们的面单、凭证、付款凭证应该怎么做呢?面单(报销单)、原始凭证、付款凭证,这些是放在当月还是放到下个月?
老师:你好!请问公司食堂伙食费是月结的,上月做账的时候借:管理费用-员工福利,贷:其它应付款(把买菜的原始凭证都附在后面了),这个月我用现金支付伙食费借:其他应付款,贷:库存现金,请问我这个月付款做账用什么作为凭证
老师 上个月应付账款记少了 原材料记多了 记成了应付账款的数 税额没记错 这个月怎么调整 这张凭证
请问老师,上个月多付了一笔1万元的电费,要怎么做凭证分录,然后这个月要把上个月余的1万去付,又要怎么做凭证分录
老师您好,增值税申报表附表三起初期末一直有余额,可能是之前会计填错了,已经查不到是哪一年的问题了,这个数字是没办法手动修改的,没有影响每个月的纳税申报,可以不管它一直放着吗
老师 请问简易计税项目,增值税可以扣除分包款吗
个体工商户如果开了劳务发票,都交什么税?还要交个税吗?开票就按照经营所得申报个税吗?个税是按照20%吗?
老师你好,请问一般纳税人,没有开过票,月季年都是做零申报,但是公司有正常收入,每季度收入没有超 30,公司也没有做账,这样的情况下税务申报有问题吗?
购买的电脑3599元,可以直接进入办公费吗
老师,设备维修保养 服务类,是13%?
老师,你好,请问应付职工薪酬科目是应发工资还是实发工资金额?
老师麻烦问一下,公司没有自己员工,都是和劳务派遣公司合作,使用劳务派遣公司的人,每个月给劳务公司的费用记入哪里合适?
社保调档次时间是一年的什么时候?
老师 仓库盘库发现跟账面金额差异很大,想问下这些如果是当年成本少结转和多结转都会涉及到什么税
请问我用T3软件,银行账款借贷方向是贷方是正确的么?
你好,银行账款贷方,期末余额是在借方的