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老师,我们公司21年需要调增费用7万,22年需要调增费用8万,需要缴纳多少企业所得税

2023-12-12 21:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-12 21:10

您好,这个的话是属于 15*5%=0.75  这样的

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快账用户9185 追问 2023-12-12 21:15

5%是什么,不是很明白,需要补滞纳金吗

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齐红老师 解答 2023-12-12 21:16

是小微企业的所得税税率这个

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快账用户9185 追问 2023-12-12 21:22

好的,我们是减半征收企业所得税

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齐红老师 解答 2023-12-12 21:25

好的,理解了就好了

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快账用户9185 追问 2023-12-12 21:26

那是不是需要补滞纳金,因为是21年的

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齐红老师 解答 2023-12-12 21:30

嗯对,这个是需要的了

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您好,这个的话是属于 15*5%=0.75  这样的
2023-12-12
你好,是应当计入  以前年度损益调整科目,错误的计入了费用?  
2023-05-23
同学你好,不需要缴纳调增这部分的所得税。
2023-05-20
不交增值税 小型微利企业21万*5% 增值税不交,所得税1万*5%
2023-08-18
对的是的,是这么做的。这个是虚增的还是真实的
2021-12-30
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