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提问:老师,您好,帮别人购买的固定资产,分录没有体现其他应收款, 固定资产记录错误,记在了自己的公司的固定资产,且已经按月计提折旧,这种要怎么进行红冲回收

2023-12-12 17:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-12 17:43

借:其他应收款    累计折旧 贷:固定资产

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快账用户8650 追问 2023-12-12 17:47

固定资产金额并没有全部计提折旧,这种的话是要 累计折旧也红冲 余下固定资产金额也红冲么

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齐红老师 解答 2023-12-12 17:47

折旧了多少就冲多少。

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快账用户8650 追问 2023-12-12 18:03

那未计提的固定资产余值呢。 余多少红冲多少么

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快账用户8650 追问 2023-12-12 18:04

问的有点犯迷糊了。 老师能举个实际案例么

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齐红老师 解答 2023-12-12 18:10

冲固定资产 借:其他应收款         贷:固定资产 原值 冲折旧 借:管理费用等      负数  贷:累计折旧    负数    

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快账用户8650 追问 2023-12-12 19:10

那他这些发票已经开给垫付公司了,这个发票要准备么处理

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齐红老师 解答 2023-12-12 21:40

你们是代收代付,不要发票的。

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相关问题讨论
借:其他应收款    累计折旧 贷:固定资产
2023-12-12
你好,第2个分录不用做的,每个月的折旧才需要纳税调增。
2024-06-11
没有,还是这样,1.固定资产转入清理: 借:累计折旧 固定资产减值准备(如计提) 固定资产清理 贷:固定资产原值 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款等 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 贷:固定资产清理 产生清理利得 借:固定资产清理 贷:营业外收入——非流动资产收入(非流动资产毁损报废利得)
2020-08-18
同学你好 对的 是这样做的
2021-03-31
您好,最后固定资产清理需要结转营业外支出
2022-07-08
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