你好,非本单位的是不能抵扣的
请教下老师,我收到同事的报销机票的一个电子普通发票,应税服务名称是经纪代理服务 代订机票产品,备注栏注明了订单号,行程信息,航班号和乘机人姓名。这样的发票我可以计算抵扣进项税吗?
老师好,请问员工坐飞机出差,开具有公司抬头的电子普通发票,没有个人行程单,请问可以计算抵扣税额吗?火车票计算抵扣的税额本期不抵扣是不是记入:待认证进项税额?
请问,不是说机票和高铁,员工个人名字的可以抵扣进项税9个点的,那如果机票是从携程那里订,回来的发票是携程开给我司的代理服务费-备注订单号和我司员工的名字,这服务发票能抵扣进项税吗?
请问老师,我公司领导出差乘坐飞机,带回来的不是机票,是电子普通发票,上面明细只有金额没有乘坐人员的信息!这个票可以计算抵扣进项税吗?
请问现在可以抵扣的进项税的发票有哪些?麻烦老师说的全面点 我知道的有:增值税发票、通行费电子普票、铁路车票票机票(注有旅客个人信息)还有哪些可以抵税吗?
我想问一下开具普票发票熟牛胸肉需要交税吗?
税征税率13% 增值税退税率13% 你好,出口退税查询的结果,这个意思正常开13个点的普通发票,另外进项发票进项税可以退是吗?
老师,当时注册公司时经营范围里写了针纺织品生产,销售,,所以税务那边登记的是生产企业,其实我们是外贸企业,我可以去更改经营范围吗
老师,你好,我想问做合作社账务中提前收到一笔工程款,我可以借:银行存款贷:应收款吗,后面才开的发票,因为合作社与公司用的会计制度不一样了嘛,我这样挂后看到资产负债表中应收款是负数,请问老师这种情况可以吗?还是说有其他的挂法?
请问小规模是按季交增值税,如果1月2月3月中有一个月超10万销售额,一个季度又不满30万,增值税还免交吗?
客户付工程款给我们公司,发票已凯,但是付款时是用私户对私户付的,这对我们有什么影响
老师,请问在年度企业所得税汇算5月份之前我们取得了本该去年取得的一些发票,但是现在4月份了,做账是做到24年度还是做到25年4月呢,如果做到24年账已经结了,再反结账回去吗,如果做到25年4月,怎么能更好的区分哪些要算进24年,哪些要算到25年里呢老师回复说做到去年需要以前年度损益调整科目,去年账做完了反结账回去吗,金额挺大的
老师,我们公司属于服务行业,因业务需要购买了4台叉车,现在公司要注销,叉车卖给别的企业,他们需要我们给开发票,怎么开,税务上怎么处理呢
贸易出口企业,报文扣了38.5美金,应该记入什么会计科目
老师你好,我这边是总部做服装零售店,有男装 女装 童装 鞋子,底下还有分店,然后我想请问下我做金蝶账的时候,是不是,比如说主营业外收入,主营业外成本都要按分类做好呢,比方说主营业收入-分店-女装 主营业收入-分店-男装 这样呢 一直在纠结这个问题。
那可以单单做差旅费吗?》因为是工作需要,所以承担了非本单位人员得费用
如果是为公司的支出是可以记录到这个科目
就只是不能抵扣进项是吧?
对,是不能抵扣增值税的