你好,你要按照正规的做,你就去更正之前的。要么你就继续按照之前的做报11月的。
提问,老师,个税申报问题。是不是9月的工资,10月发放,11月申报是么?个税和工会经费11月申报的数据是9月份的工资基数是吧?
请问老师,当月申报个税是发放10月份的工资,那么当月申报工会经费也是根据当月发放10月份应发数据为基数申报吗?
老师,您好,申报个税的时候,综合申报,复制上月数据的时候,提示是上月是没有数据的,可是我上月已经申报过了,这是什么情况呢
老师,请问我们上个月是首次申报出口退税,但是实地核查没有通过,退税科说上个月申报的退税申报已经回退了,让这个月重新申报,但是免抵退税申报表力 本年累计出口销售额第1栏和第4栏还有上月申报的数据,这个要怎么办,上月的审核流程是显示已发放,我还可以通过“企业撤回申报数据申请”撤回上期的申报数据吗?
老师,我想问一下,我上个月某个员工工资已经申报,他离职了,这个月需要退给员工工资和多余的社保,工资表都是负数,我在申报个税的时候怎么申报?需要更改上学数据吗?
你好专票上的开户行写成了地址的票可以入账吗
音乐制作开票属于什么,赋码多少
我国居民张某为独生子女,并有一独生女儿在上小学,可享受子女教育专项扣除金额为1000元/月,张某独自赡养65周岁的父母,可享受赡养老人专项扣除金额为2000元/月。2023年与个人所得税汇算结清相关收入及支出如下:(1)每月从A公司取得工资收入15000元,每月数纳的社保费用和住房公积会为1600元,(2)出版了一部小说,从出版社获得稿酬2500元。(3)在某省会城市工作和房居住且在该城市无自有住房,每月支付房租3000元。(4)每月按首转住房贷款利率为其购于某县城的自有房产偿还贷款2000元。要求:根据上述资料回答下列问题,如有计算请计算出合计数。请计算刘某取得的2023年综合所得年度汇算清缴时应缴纳的个人所得税额。
6.某制造业企业为居民企业:(1)取得产品销售收入6000万元;(2)发生产品销售成本4500万元;(3)发生销售费用900万元(其中广告费780万元),管理费用380万元(其中业务招待费30万元);财务费用100万元;(5)营业外收入80万元,营业外支出40万元(含通过公益性社会组织向山区小学捐款35万元);(4)税金及附加60万元;(7)计入成本、费用中的实发工资总额200万元、拨缴职工工会经费4万元、发生职工福利费32万元、发生职工教育经费15万元。(6)取得国债利息收入20万元。请计算该企业2023年度实际应纳的企业所得税(25分)。
6.某制造业企业为居民企业:(1)取得产品销售收入6000万元;(2)发生产品销售成本4500万元;(3)发生销售费用900万元(其中广告费780万元),管理费用380万元(其中业务招待费30万元);财务费用100万元;(5)营业外收入80万元,营业外支出40万元(含通过公益性社会组织向山区小学捐款35万元);(4)税金及附加60万元;(7)计入成本、费用中的实发工资总额200万元、拨缴职工工会经费4万元、发生职工福利费32万元、发生职工教育经费15万元。(6)取得国债利息收入20万元。请计算该企业2023年度实际应纳的企业所得税(25分)。
某制造业企业为居民企业如下:(1)取得产品销售收入5000万(2)发生产品销售成本3500万(3)发生销售费用900万(其中广告费800万),管理费用380万(其中业务招待费50万,新技术开发费用40万):财务费用100万[其中向银行支付利息20万,向乙公司支付利息35万(本金50万,银行同期同类贷款利率为6%)](4)税金及附加60万(5)营业外收入80万,营业外支出40万(含通过公益性社会组织向山区小学捐款35万,支付税收滞纳金5万):请计算该企业2023年度实际应纳的企业所得税
你好老师,请问买卖合同,有好多份合同,申报印花税的时候可以填个总数申报吗?
某企业购入机器一台,价值50000元,预计该机器可使用5年,无残值。每年可生产销售产品6500件,该产品售价为7元,单位变动成本为4元,固定成本总额4500元(不含折旧),假定贴现率为12%,计算该项目的净现值NPV、内涵报酬率IRR,并给出项目是否可行的决策结论。已知:(P/A,12%,5)=3.6048i=15%时,(P/A,15%,5)=3.3522i=16%时,(P/A,16%,5)=3.2743
已经有公式的表格怎么新添加一行也带有公式
某企业在清查中发现下列账实不符的情况:1.盘亏电焊机一台,该电焊机的原价40000元,已提折旧24000元。盘亏原因是该电焊机的使用兼保管责任人未经批准擅自借出后丢失,按企业内部管理制度要求应赔偿损失的20%,其余列为企业的当期损失。2.盘亏商品50000元,经查明,由于暴风雨造成损失40000元,责任人过失造成损失3000元,由责任人负责赔偿,其余部分属于管理不善造成,假设不考虑增值税。要求:对上述业务进行批准前和批准后的处理。
如果继续报11月的也得对吧,如果不更正以后怎么申报
您好你就继续这月报上月就好