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老师,假如一般纳税人,这个月销项税额10000元,进项税额8000元,结转增值税凭证操作如下, 借,应交税费-应交增值税(销项税)10000 贷,应交税费-应交增值税(进项税8000) 贷,应交税费-应交增值税(转出未交增值税2000) 借,应交税费-应交增值税(转出未交增值税2000 贷,应交税费-未交增值税2000 这样吗 另外张凭证

2023-12-09 09:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-09 09:22

对的,是的,这几个一块做一个凭证里面就可以

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快账用户7567 追问 2023-12-09 09:23

为啥需要通过转出未交增值税,不能直接用未交增值税

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齐红老师 解答 2023-12-09 09:24

因为它是一个过渡的科目,最后一个分录,它是结转需要缴纳的增值税。

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快账用户7567 追问 2023-12-09 09:26

好的,谢谢老师,是不是什么预缴税费也是需要先通过转出未交那来归集

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齐红老师 解答 2023-12-09 09:28

你好,预交增值税,你直接借应交税费未交增值税贷应交税费,预交增值税做这个就可以 是用预缴抵扣

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快账用户7567 追问 2023-12-09 09:29

好的,明白,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-09 09:30

不用客气,周末愉快

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