你好,汇算清缴申报的收入填写多了, 是可以做更正申报减少收入,使得收入金额是正确的
4.某商业企业是增值税一般纳税人,某年4月初留抵税额2000元,4月发生下列业务:)购入商品一批,取得认证税控发票,价款为10000元,税款为1300元。(2)3个月前从农民手中收购的一批粮食因保管不善导致毁损,账面成本为5400元。(3)从农民手中收购大豆1吨,税务机关规定的收购凭证上注明的收购款为1500元。(4)从小规模纳税人处购买商品一批,取得税务机关代开的增值税专用发票,价款为30000元,税款为900元,款已付,货物未入库,发票已认证。(5)购买建材一批用于修缮职工食堂,价款为20000元,税款为2600元。(6)零售日用商品,取得含税收入150000元。(7)将2个月前购入的一批布料捐赠受灾地区,账面成本为20000元,同类不含税销售价格为30000元。(8)外购电脑20台,取得增值税专用发票,每台不含税单价为6000元,购入后5台办公使用,5台捐赠希望小学,另10台全部零售,零售价为每台8000元。假定相关可抵扣进项税额的发票均经过认证并申报抵扣。要求:(1)计算当期全部可从销项税额中抵扣的增值税进项税额合计数(考虑转出的进项税额)。(2)计算当期增
台湾信托商业银行是由什么银行组成
老师您好,年末核算发现费用多了,利润少了,老板希望所得税能多缴点,利润控制大一点,让把部分12月份已付款的费用发票挂预付账款,在一月份计入费用冲抵这部分预付账款,大概一万左右,可以吗?是想在2024年多缴点所得税,不存在少缴税
老师您好,我院信息科耗材采购,二次报价环节,个别单品免费赠送给医院,是否合规。
老师您好,年末计算费用发票多了,老板为了多缴点所得税,让抽出部分12月份费用发票放一月份做费用,挂预付账款,一月份记费用冲预付账款,大概一万左右的样子,可以这样操作吗
老师您好,是这样的,我们年末算了下费用票多了,利润比去年少,老板意思是把部分费用发票抽出来,已付款挂预收账款,一月份再记费用冲这笔预收账款,想多交点所得税大概一万块得费用发票吧,这样做可以吗
老师您好,年末付了一笔费用一万多吧,发票员工没拿回来冲帐,如果一月份拿回来冲帐了,发票日期是12月份的,可以计入一月份的费用里吗
用总公司签合同,可以由分公司收款开发票吗?怎么做账?华创企服工商财税2024-01-0918:30广东关注如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?一起来看看!总公司签的合同分公司能收款开票吗?提问:如果由总公司签了合同,分公司能负责收款开发票吗?国税总局12366曾经有这么一个提问:监理总公司参加投标,中标后跟发包方签订合同,经三方协议监理总公司授权分公司为发包方提供监理业务,并由监理分公司开具发票及结算监理费。这样开具发票是否可行?税局答复:根据《国家税务总局关于进一步明确营改增有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2017年第11号)规定:“二、建筑企业与发包方签订建筑合同后,以内部授权或者三方协议等方式,授权集团内其他纳税人(以下称“第三方”)为发包方提供建筑服务,并由第三方总公司签除建筑服务以外的服务合同,总公司对外开票收款,总公司给分公司付款
2021年购入设备,原值50万元,预计净残值10%折旧年限5年,企业采取年数总和法计提固定资产折旧,税法规定采取直线法计提固定资产折旧,则2023年度该业务的所得税纳税调整额为?
一般纳税人,2024年能开2025年的应收的发票吗?怎么入账
这个改少了会不会不通过会不会预警出来
你好,不会导致不通过,一般是不会预警的
多填写的收入后利润亏,去年本就亏然后收入调整少了亏得更多点确定不会有影响吗?那公示信息估计也对不上没事吗
你好,因为你收入本来就多填写了,现在调整减少到正确的,这个是没有问题的。 公示信息有错误,也需要去同步更正的
关键是有没有风险,就担心这个
你好,这个是没有什么风险的
去弄本就亏损,然后有广告宣费忘了填报,税务局让补上,然后还让提供收入明细和销售价格表,我们卖车4s店铺一级经销商,我现在疑问让我们提供销售价格表这个不能真是提供涉及到发票低开,那我价格表怎么提供更合适老师
你好,之前是收入多填写了,更正申报的时候,把收入按正确的填写就好了啊
这个我知道更正,就是怕被稽查,所以担心改了收入后之前的税务局还能看得到吗
你好,税务局查,能解释其中的原因就没有问题啊
查的时候不是解释那么点事情了老师,
你好,因为本来就是错误了(收入多填写了),那就做更正就是了(谁也不能保证申报的数据就不会有错误啊)
这个回答让我没底气了
(是针对这个回复,还有什么疑问吗)
没了,谢谢老师
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
对了老师我还想问下我更正收入申报这个财务表季度的知道怎么更正年度的申报的在哪里更正了?然后再问下我更正这个收入后之前的收入数据专管员那还能看得到吗?
你好,更正年度的申报,是去税局大厅 更正之后,之前的数据是看不到的