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印花税,在年初签订的合同,在当月准备缴纳印花税,那么在采集税源填列应纳税凭证书立日期 据实合同签订日期吗?还是选择在当期就是本月?这两个包括借款合同和租赁合同 购销合同我们打算用全面增值税收入合计,这个书立日期怎么选

2023-12-07 15:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-07 15:06

您好,我们选申报印花税的期间就可以,比如10申报3季度的,我们写7.1-9.30的日期都是可以的。

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快账用户1933 追问 2023-12-07 15:15

11月 申报1-11月 购销合同?

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齐红老师 解答 2023-12-07 15:21

您好,不是的,印花税不是季度申报么,2024年1月申报4季度 (10.11.12月),我们写这3个月内的日期都是可以的

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快账用户1933 追问 2023-12-07 16:32

那年初书立的合同申报,在12月申报不了是吗,

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齐红老师 解答 2023-12-07 16:36

您好,可以申报呀,日期我们不写年初嘛,写10.1-12.31的日期,税务局又不会真的来看我们的合同

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您好,我们选申报印花税的期间就可以,比如10申报3季度的,我们写7.1-9.30的日期都是可以的。
2023-12-07
这不入账的话,就不需要交印花税呀
2022-06-13
您好!购、销的合同都是需要缴纳印花税的,购销合同印花税是万分之三的税率,如果是为了免掉印花税而不签订合同是不可取的,也是损害了公司的权益;印花税可以按次/按月申报,以当地税局核定为准;企业所得税季报和年报、附加税也是要申报的哦!
2021-08-25
你好1;  是的;按照你们 运输合同; 不含税金额来缴纳哈 ; 如果 你有进来的运输合同  ;也有开出去的运输合同; 当期里面 合计金额来报印花税哈 ;    2.  如果没有 汇算之前收到合理发票; 那么就得调增的
2023-04-26
你好请把题目完整发一下
2022-06-04
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