你好,钱已经用了,你做了成本费用吗?如果是的话,借专项应付款,贷营业外收入。
老师好,我们收到财政专项资金时候借银行存款贷:专项应付款。现在这笔钱用在在在建工程上,应该怎么做账,才能把专项应付款冲了。
老师你好!我农业公司有一创新项目,总经费预算1000万,其中财政专项200万,自筹800万,现项目已进入尾声,申请财政专项拔款,之前公司会计按平时做的账,未专门针对此项目做账,现在要做项目专款专用账怎么做?到时收到财政拔款是做专项应付款还是递延收益?
老师好,公司收到财政专项资金,借:银行存款贷:专项应付款,公司把收到的专项款全部转到法人帐户里,支出的时候全部做成借:在建工程贷:其他应收款,现在要怎么下专项应付款的账呢?财政现在要来验收工作,要看这个钱具体花在哪里了,现在该怎么做账比较合理呢?
我们公司是高速公路在建公司,建设期收到行政补助类应该挂借银行贷专项应付款,那到时候付款怎么做账呢?就付那一块专项的时候不用发票了吗
收到财政拨的棚改项目专项债计入专项应付了,因为我们没有直接用于项目,而是把钱付给第三方去支付,我们跟第三方又挂了个往来,就用在建冲了其他应收,但是账上的专项应付如何冲减呢,还是收到这笔款的时候就该计入递延收益
有些是用在建立果园上 这些还没有作为成本
你好,那就不能揭转。
你做了成本费用之后才结转。
因为目前还在建设阶段
只有把做了成本的 才能结转对吗? 按这个思考的步骤做 对吗
对的,是的,是这么做的。