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你好 老师 专项应付款应该怎么做账?收到专项的时候 摆在了专项应付款下, 支出的时候是按正常做账的,导致现在专项款一直摆着没有变,实际上钱已经用了

2023-12-07 13:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-07 13:50

你好,钱已经用了,你做了成本费用吗?如果是的话,借专项应付款,贷营业外收入。

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快账用户4466 追问 2023-12-07 13:51

有些是用在建立果园上 这些还没有作为成本

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齐红老师 解答 2023-12-07 13:55

你好,那就不能揭转。

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齐红老师 解答 2023-12-07 13:55

你做了成本费用之后才结转。

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快账用户4466 追问 2023-12-07 13:56

因为目前还在建设阶段

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快账用户4466 追问 2023-12-07 13:57

只有把做了成本的 才能结转对吗? 按这个思考的步骤做 对吗

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齐红老师 解答 2023-12-07 13:58

对的,是的,是这么做的。

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你好,钱已经用了,你做了成本费用吗?如果是的话,借专项应付款,贷营业外收入。
2023-12-07
你好,实际收到专项拨款时 借:银行存款 贷:专项应付款-**项目 拨款使用时 借:在建工程 贷:库存现金 / 银行存款 / 应付账款 项目完成后,形成资产部分 借:固定资产 / 无形资产 贷:在建工程-**项目 同时 借:专项应付款-**项目 贷:资本公积-拨款转入 未形成资产需核销的部分,报经批准后 借:专项应付款-**项目 贷:管理费用 拨款项目完成后,如有拨款结余需上交的 借:专项应付款-**项目 贷:银行存款
2020-09-30
1、实际收到专项拨款: 借:银行存款 贷:专项应付款 2、拨款项目完成,形成各项资产的部分,按实际成本: 借:固定资产(或其它相关科目) 贷:有关科目 同时: 借:专项应付款 贷:资本公积----拨款转入 3、未形成资产需核销的部分,经批准 借:专项应付款 贷:有关科目 4、拨款结余上交: 借:专项应付款 贷:银行存款
2021-07-26
你好 ;   你们是一般的企业 还是行政事业单位 ?   
2021-12-06
同学你好,收到专项资金,计入专项应付款,需要在汇算清缴时,填写A105040专项用途财政性资金纳税调整表的。
2024-03-24
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