这个是没有勾选的,但是他用错了,这个科目应该是应交税费待认证

老师你好!第一次用发票勾选平台。职工福利费不能抵扣,在勾选平台上选择那个项目??当月勾选后是不是能做进项税额转出?具体怎么操作??
老师不抵扣的发票要怎样操作,是勾选平台上作不抵扣勾选还是勾选后作进项税转出
之前专用发票一直没勾选抵扣勾选,但账务上记了进项税额,请问现在要勾选抵扣勾选吗?还是不用?直接勾选不抵扣勾选?
老师好,请问一下出口退税业务在勾选平台上的进项发票,在退税勾选中勾选后,抵扣勾选中就不用再勾选了吧?
在勾选平台上,有过路费发票,我不抵扣进项税额,勾选平台上怎么处理?
我想问一下,实践中账务处理根据每天的每一张发票做一笔会计分录,比如说确认收入,每天确认一次,还是每10天汇总总数确认一次收入呢?每天确认一次发票多的话挺麻烦的。
投标审计流程哪些呀谢谢老师
老师期末会计期末余额就是当初发生的费用是吗
请问一下老师。,企业资产负债表的存货是400多万,实际库存只有100多万。这样会计会有什么风险?
公司是小规模,在国内是做卖买贸易的,现在要给国外一家公司销售,可是没有备案出品,也没有报关出产品,因产品是化工涂料,申报麻烦,海关过去查得严,托运费也贵;国外公司就找了清关,国内的公司开了的 invoice发票过去的,你看国内的公司是不是按正常报税,退税和托运哪一块就不报了,因退税我们退不了,托运哪一块是国外公司自已找的,我们也没有支付,这种情况我们税务和帐务怎么处理,有什么好的方案给予出来。
这个题怎么做,有点不理解原理
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,11月增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,增值税要怎么申报
请问增值税上个月开发票开错了,次月才发现要冲红,现在上个月开票的29万要缴纳2.8万税,这笔可以不缴纳吗
老师,我如果要考初级会计把子里面的题都刷完了,能考过吗?
应交税费待认证的发票,今年开具的,以后还能勾选吗?跨年可以吗?
可以的,可以的,没有时间限制。
老师,我这个月给勾选了,可以留底吗?如果留底有问题吗?公司不常有业务,下次什么时候有业务还不知道
最好不要有留底。因为现在有留底退税的政策,税务局那边有些要求严格的,他不让有留底,要么退,要么自己处理。
那我有进项的发票进来,怎么处理?一直放在应交税费待认证里,等有销项那月再勾选吗?
对的,是的,不勾选,需要抵扣的时候,底裤多少勾选多少。
已经勾选了,要是撤销,系统上是不是能看出我勾选了,又撤销了,这会不会有问题?
没有问题,没有问题,没有问题。
老师,如果能撤销勾选,应交税费待认证是不是这样做分录,借:管理费用,借应交税费待认证,贷:现金,然后抵扣那月,借:应交税费进项税额,贷:应交税费待认证,对吗?
对的,是的,是这么做的。