借固定资产 应交税费、应交增值税进项, 贷主营业务收入 应交税费、应交增值税销项, 借主营业务成本贷库存商品。
老师我是4s店的,我们有一台试乘试驾车,要处理,但是没有款,如何做账面处理,会计分录
老师,我们是4s店,试乘试驾车怎么做账务处理
老师你好,我们是4s店,自己的试乘试驾车自费保养怎么做账务处理
老师,4s店有试乘试驾车,厂家给的试乘试驾车返利怎么做账务处理
老师,4s店有试乘试驾车,厂家给的试乘试驾车返利怎么做账务处理
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入
老师,还在金融公司贷回来款,这个怎么做账务处理
你好,你开的是融资租赁还是怎么了?
老师,不是开的融资租赁, 我们就是4s店,这台试乘试驾车开票开的员工的名字,完后又贷的款!
你好,那你是销售了汽车呀,你不是自己开给自己的机动车挂牌的话,挂在个人的名下是这个意思吧。
是的老师,挂在个人名下,可是是我们公司的实诚试驾车,这个怎么做账务处理
那你就得做收入 借长期应收款、银行存款,贷主营业务收入、应交税费,借主营业务成本,贷库存商品 他当时就操作错了,应该是自己开给自己机动车发票。
老师,借长期应收账款应收谁的?老师我这是内账
你好,金融公司的不是吗?
个人还钱给金融公司,金融公司再还钱给你们。
老师,假如这台车15万元,贷款了10万元,那剩下的5万元怎么做账务处理
个人也不需要支付给你们吗?不需要的话,销售费用。
老师,意思是5万元全部进销售费用吗?
啊,对的,是这么做的。
老师,那又怎么转固定资产?
转不了固定资产,你销售给个人了
他又不在你单位的名下。
老师,这是内账,就想让他成为固定资产,怎么做账务处理?
个人还的贷款,你们单位替他支付吗?收到这笔货款准备怎么做?
老师,单位替他还分期,收到这笔款,单位周转呢
借固定资产,贷银行或者是应付账款,慢慢的冲这个贷款。