您好, 就是把前面的分录做负数分录就可以了
跨年专票如何冲红?具体分录怎么做
红冲以前年度增税专票,会计分录怎么做?是不是红冲以后还要结转年度损益,请老师说一下两个分录具体怎么写
具体分录怎么写?!?!麻烦写一下
一月份开具发票,二月份红冲了,分录怎么写?
老师,我这笔分录想冲销,怎么调整?你写下具体的
老师,高企认定时,以前年度的审计报告利润表忘记披露研发费用了,可以让事务所出具一份审计报告补正说明吗
老师我想问一下小规模折旧表没有数字还选吗
老师,我们4月份公司的在建工程有两个供电室就是变压器完工通电了,就应该转入固定资产了,但是对方发票还没有开完,我是不是应该收到发票之后再转入固定资产呀
老师这个入账价值应该怎么算
汽车维修行业,开票把工时费和换的配件合并开票维修费,那么我结转成本时,我的配件成本怎么来确认呢?自己都不知道换的是什么配件。
老师您好,公司一般纳税人,主营销售免税商品,25年5月1日开始放弃免税政策开有税率的发票,例如:2025年5月20日给顾客开票(业务是2025年5月之前的,延迟开票)还可以开免税发票吗?
一般纳税人个体户(个人独资企业)的费用少收入号,个税高怎么筹划个税
公司想多走账,流水增多方便之后的贷款,香从其他地方购进商品50万,再以原价50万卖出,这玩意合理吗?可以去这样做吗,存在哪些风险
我们小规模纳税人公司和一个一般纳税人公司长期合作,2024年我公司支出给对方公司各种费用大概二十多万三十万,2025年1月签合同包了对方公司一个100w项目并取得发票。支付的费用又是汇款时对方公司要求打到他们公司好多员工的个人账户,比如劳务费工资借款设备材料等转出,因为单独劳务费工资都几万的就没申报个人所得税系统,也不可能开到单独的发票,因为实际为打给对方公司的,现在年度汇缴,我能不能用这张对方公司开来的100w发票作为支付给对方这些三十多万支的凭证,并做为成本税前抵扣。急,谢谢老师
老师,转让股权时,股东已实缴纳的实收资本需要缴纳个人所得税码
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我做的是借:主营业务成本,贷银行存款。红冲是借银行存款,贷主营业务成本吗?
可以这样,也可以做负数分录
借:银行存款-2000贷:主营业务成本-2000这样吗?
借:主营业务成本-2000,借银行存款2000
老师看一下
怎么回事
看不清,上面写了什么
现在能看清楚吗?
你直接点保存就可以了
可者你用你前面的分录,借银行存款,贷主营业务成本
你现在用的是哪个分录,出现在这种情况