实际是银行支付的,凭证做错了成为现金支付,那就是凭证更正改一下
老师好,公司之前都是现金收货款,现金支付货款,没有设置应收应付和银行存款这三个会计科目,现在该怎么调账呢?
之前的平台费用,都是用现金支付的,现在平台把发票全部补过来了,但是之前的支出没有入账,都是私账,现在怎么处理这笔账务好些如果把之前的支出,全部做成现金支付,但是账面上没有这么多现金,应付账款也没有那么多,把发票按应付入账,应付就成负数了,这个要怎么处理
账上银行存款多,现金出现负数怎么办? 之前应该用银行存款支付的,写成现金支付了,现在怎么更正?凭证较多
老师,我2017年有笔分录做错了,本来应做借:主营业务成本-监测费,贷银行存款的。我做成了借:应付账款,贷银行存款。现应付账款的借方金额就多了。隔这么多年,现怎么更正?
老师,问下我之前付定金挂账 借预付账款 贷银行存款,现在发票拿到了,借管理费用 贷预付账款 银行存款,这个现金流量怎么填写
五金茶台开票大类是属于什么类
汽车维修行业,采购一些车间辅料,工具等,入哪个科目合适些?
本期利润总额101321.18元,无纳税调整事项,计算并结转本月应交企业所得税,会计分录
本量利分析假设中产销平衡的意义是什么
五金茶台开票大类是什么
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资产负债表和利润表变成现金流量表
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老师,固定资产计提折旧是按照哪个日期为准来计提呢,1.固定资产已购买已达到预定使用状态的次月时间(但未取得发票)2.取得发票的次月(未入库)3.有发票并达到使用状态的次月
自产消费品用于职工集体福利。该批消费品成本300元,计税价格500元,该批消费品应当计入职工集体福利的金额是
谢谢老师。
不客气,方便的话给我一个五星好评哟,谢谢