是的,就是那样处理的
关联企业内部资金往来确认利息收入分录如下,请问交纳增值税分录怎么写,所得税汇算清缴填在哪里 借 其他应收款 100万 贷 银行存款 100万 补计提利息 收到利息方 借:应收利息 1万 贷:财务费用-利息收入 1万
老师,计提老板跟公司借款的利息,那分录是:借:其他应收款,贷:其他营业收入。收到利息时,借:银行存款,贷:其他应收款。对吗
我公司按借款合同结点本期做账时 借:应收利息 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 问:借方科目应该用“应收利息”还是“应收账款” 我公司为非金融机构,把钱借给非金融企业,合同约定每月收取一定的利息
请问老师收到开具的借款利息发票时,借:其他业务收入 贷:应交税费应交增值税销项税额对吗
老师,非金融企业借款利息收入计提是这样吗? 计提,借 应收利息 贷 其他业务收入 应交税费~应交增值税 销项税额 收到 借,银行存款 贷,应收利息
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
那企业所得税申报的时候季度申报表填写营业收入栏次,年度申报是营业收入-企业业务收入栏次吗?
这个就是计入营业收入的
老师,如果企业是零利率借出款项,出借人不承担税费,由借款人承担税费,那出借人收到这笔税费的款项计入什么科目呢?需要交税吗?
一样的要计算增值税的哈,有收入