您好,递延收益一次性转入当期损益,固定资产按照固定资产处置流程正常做账就行。
老师你好,我们公司收到一笔政府补助用来购买设备的话怎么做账?是按照下面的来做分录吗? 1、收到政府补助时,先放于递延收益科目,其分录为, 借:银行存款, 贷:递延收益。 2、购进固定资产时, 借:固定资产, 贷:银行存款。 固定资产每月折旧时,按照折旧确认递延收益, 借:递延收益, 贷:营业外收入。
政府无偿划转资产到公司,借,固定资产,贷,递延收益,同时按计提折旧,或是摊销额结转递延收益,现公司拆除办公室130平方米,截23.9月账面价值8580.75元(处置申报表J,拆除时间是10月27日,如何做账
政府无偿划转资产到公司,借,固定资产,贷,资本公积,同时按计提折旧,或是摊销额结转递延收益,现公司拆除办公室130平方米,截23.9月账面价值8580.75元(处置申报表J,拆除时间是10月27日,如何做账
政府无偿划转资产到公司,借,固定资产,贷,资本公积,同时按计提折旧,或是摊销额结转递延收益,现公司拆除办公室130平方米,截23.9月账面价值8580.75元(处置申报表J,拆除时间是10月27日,如何做账
政府无偿划转资产到公司,借,固定资产,贷,资本公积,同时按计提折旧,或是摊销额结转递延收益,现公司拆除办公室130平方米,截23.9月账面价值8580.75元(处置申报表),拆除时间是10月27日,如何做账
暂估收入,主营业务收入不具体到每个产品,那结转成本怎么结转呢?
基产品全年产量为7200件,该产品的单件库存保管费用为4元/年,每一次的换产费用为400元。试计算该制品的经济批量,并计算其生产间隔期
请问暂估收入,应收账款的二级科目写暂估收入还是写客户呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?什么条件下能暂估收入呢?
您好,领导想把未发货的收入12月份先确认,1月份就能发货,那是不是可以暂估收入呢?
银行小微贷款拨付50万元进入公司公账,后公司将50万元全部转给法人,怎么入账处理呢
您好,暂估收入的分录,应收账款的二级科目写暂估收入还是写供应商呢,主营业务收入要具体到哪个产品吗?下个月要冲红吗?
请问暂估收入需要结转成本吗?需要报税吗?分录怎么做呢
您好,请问我们有一个合同,是分批发货,年底可以先把未发货的一部分暂估收入吗?
你好老师比如说第一季度我报企业所得税税负率为3.3第二季度为3.2但是如果每个季度按3.5来算我是交少了钱第四季度我报3.5可以把之前三个季度少交的弥补上吗
在用友t3报表管理系统中,报表编制完成后进行报表审核才有意义,否则报表没有数据审核时必然会提示错误对吗
转到营业外收入吗
您好,不是政府来的补助,就做营业外收入
公司是国企,政府无偿化转过来的
如果是与日常活动相关的。做其他收益。无关的才进营业外收入