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金税盘技术维护费,抵减税额,怎么填报增值税申报表?

2023-12-05 11:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-05 11:19

你好,在附表四 减免表和主表23栏应纳税减征额

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快账用户4595 追问 2023-12-05 11:23

当月开的票可以抵减吗,怎么我按你说的方法填了,提示检验不通过

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齐红老师 解答 2023-12-05 11:27

要交税才可以抵减岁

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你好,在附表四 减免表和主表23栏应纳税减征额
2023-12-05
应填写《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》和《增值税减免税申报明细表》。 1.《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》:需要将本期需抵减部分填写在第16行“本期应纳税额减征额”中; 2.《增值税减免税申报明细表》:“减税性质代码及名称”栏次选择“01129914 购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;将本期发生的服务费全额填写在第2列“本期发生额”中、将本期需要使用抵减的部分填写在第4列“本期实际抵减税额”中。
2020-10-10
你好,在减免的那张表填写
2021-03-09
您好,就是第一个截图伏表示那个抵减税额,那个表
2020-08-12
您好,不用填在第一张 表那
2021-02-02
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