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老师你好,请问下我们收到租客的房租收时做了借:银行3000 贷:预收账款2752.3 应交税费247.7 现在我们要退客户一部分房租,我是不是应该做借:预收账款1834.86 应交税165.14 贷:银行2000 请问下是不是这样做的?

2023-12-04 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-04 15:50

对,您的分录是正确的。

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快账用户4016 追问 2023-12-04 15:51

那为什么我账上的销项和增值税报表上的不一致?增值税报表上少165.14,账上余额多165.14,请问下这个我应该怎样调?

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齐红老师 解答 2023-12-04 16:18

增值税申报表是对的,您把账上多的冲了吧。

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快账用户4016 追问 2023-12-04 16:31

怎样冲呢?》

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快账用户4016 追问 2023-12-04 16:34

怎么冲呢,冲了之后会不会当期的销项税不对,本年的又对得上了?

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齐红老师 解答 2023-12-04 16:44

借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:营业收入

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对,您的分录是正确的。
2023-12-04
借预收账款 应交税费 贷银行存款2000
2023-11-04
同学你好 原分录负数红冲
2023-11-03
你的增值税申报表里面填写的负数吗?
2023-12-04
你好,可以这样做账 借:预收账款10000 贷:银行存款10000
2020-08-10
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