对,没错的,是这么算的
老师我们是小规模企业,现在转化成核定征收,征收率是千分之六,比如我们开了101万发票,应交增值税是1万元,收入就是100万元,企业所得税就是100万*千分之六*5%=300元对吗?如果开了2012万,应交增值税就是2万元,收入就是200万,企业所得税就是200万*千分之六*10%=1200元,对吗?
老师:小型微利企业没有超过100万的按5%,这个100万是收入在100以内吗?这个计算能告诉我一下吗?,比如50万收入,减去成本40万,剩10万要缴的个人所得税,计算公式是怎么算
企业所得税 比方公司收入1万,开票税费6个点记作635元,剩余9365元。如果这9365元没有成本发票 请问老师:企业所得税估算的时候按照1万计算,还是按照扣掉给对方开具发票的税费后的金额9365计算 辛苦老师帮忙解答
请问老师,小型微利企业,如果公司在汇算清缴时候有50万发票没有收到,需要调增50万,那补缴的所得税,是用调增的应纳税所得额✘25%的税率吗,还是按照5%来核算。
根据小型微型企业核定的征收方式,应交税所得额=收入总额×应税所得税率=成本费用支出额/(1-应税所得率)×应税所得率,假如收入100元,成本费用支出30元,那么应交税费是多少呢?
公司管午饭,每天给员工外卖,怎样做账
老师,进项税额转出应该是贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),如果不在贷方显示,在借方用负数表示可以不,比如借:应交税费-应交增值税(进项税额)红字。
老师您好 个体工商户年报没有业务可以零申报吗
请郭老师回答一下我的问题,其他人不要接,接了也请退回
懂孝彬老师在吗,在吗老师
老师,这个月收到2024年退的汇算清缴所得税,请问如何做账?借:银行存款,贷当计入什么科目?我们是小企业。
画红线的这一条怎么理解?为什么这部分材料不能加计扣除?研发领用的材可以税前扣除么?
老师您好!就刚才的问题?还得麻烦您。如果我做相反的分录,那就是这张发票也不能入今年的成本了呀!因为他把主营业务成本冲减了
请问工会经费怎么申报
老师您好,如果账务处理不处理公司银行资料,会造成什么后果?
所得税有2.5%的税率吗?适用哪些企业
现在没有这个税率了,去年是这个税率
老师我们是一般纳税人,取得增值税普通发票,普通发票上面的增值税税额可以作为进项抵扣增值税吗?
这个普通发票是不能抵扣的
23年小微企业应纳税所得额300万以下所得税都是5%,
是的,没错的,就是这个税率
一般纳税取得普通发票税额也不可以抵扣吗
对,普通发票是不能抵扣进项税管的
普通发票可以作为成本,抵扣所得税,对吧
对,这个说法是正确的
老师所得税的税负怎么算的
企业所得税税负=应交企业所得税/不含税收入