您好,对的,这个是不能的了
老师我们有A、B两个公司,B只是挂靠公司,没有资金往来,A公司卖给客户的车都挂在B公司名下,但收到客户的款都打在A公司这里,我想问下A公司开给B公司的票,B公司账务要怎样处理?还有客户钱直接转到A公司没问题吧?
有个个人A转一笔钱到我对公,然后我对公再转付给第三方也是个人。要怎么操作。个人A转钱到我公司公户B,公司公户B转钱到另外一个个人账户C
老师,公司A问另一家公司B借款,B通过对公账户转给公司A对公账户,还款的时候公司A的法人直接转到了B公司对公账户,这样可以吗
老师,A、B公司为同一个老板。本来应该是A公司转给客户个人的佣金,由于公户转账给个人不方便,A公司就直接转给B公司了(公对公),由B公司再转给客户个人账户!这样操作有问题吧?
老师 我们是A公司以B公司的名义收款签合同并交付;B公司不扣佣金,将余款转回A公司;A公司开票给B公司;有个客户吧款付到了B公司,B也开了发票给客户;但是A公司把款退回了客户;请问已经这么操作了,是要签一个待退款协议吗?
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
请问老师,化工行业的会计好做吗?公司是做调和油的
老师,24年暂估14万,分录:借库存商品贷应付账款 25年3月收到发票,借应付账款贷库存商品?
计提工资中,为什么个税和代扣代缴的社保都要计入应付职工薪酬里。这些不都是要从员工中收回的吗?计入了应付职工薪酬里,那不就导致主营业务成本多出了两笔款项了吗?
老师好,若月末销项税额2000 进项税额500 直接做的分录如下:计提增值税 借:应交增值税-销项税额2000 贷:应交增值税-进项税额500 贷:应交增值税-转出未交增值税1500 借:应交增值税-转出未交增值税1500 贷:应交税费-未交增值税1500