你好,支付出去的工资是不是没有计提 应交税费你要么少做了集体,要么是有留底
应付职工薪酬的期末余额在贷方,是负数。表示什么意思?
老师,请问应付职工薪酬期末余额为负数是什么意思呀?应交税费也是负数,什么意思呀?
老师 资产负债表里面的应交税费 期末余额为负数 是什么意思呀
老师 资产负债表里面的应交税费 期末余额为负数 是什么意思呀
老师 资产负债表里面的应交税费 期末余额为负数 是什么意思呀
老师建筑劳务公司及用一般计税又用简易计税,成本都不能混淆,这个做不到明确的区分怎么办,比如办公室人员工资,还有购入的固定资产那个项目都用,都抵扣到一般计税项目不行吗
外贸做账需要调几次汇对损益分录是什么
销售货物,对方不要发票,怎么做凭证
老师一般纳税人选择差额征收简易计税究竟是几个点的税率,5还是3啊
老师那土方建筑劳务公司可以同时用2种税率吗?一个项目用简易计税差额纳税,一个项目用一般计税,这样可以吗?如果公司购固定资产了就抵扣到一般计税这个项目上然后把管理人员工资都差额到简易计税这个项目这样可以吗?是不是比较乱啊
老师,欠房东房费还没有交,是不是可以先计提,
这个劳务公司是土方建筑劳务公司
老师那劳务公司可以同时用2种税率吗?一个项目用简易计税差额纳税,一个项目用一般计税,这样可以吗?如果公司购固定资产了就抵扣到一般计税这个项目上然后把管理人员工资都差额到简易计税这个项目这样可以吗?是不是比较乱啊
老师们你们好!小规模纳税人增值税申报表一季度就开了一张普票-113344,税金-1122.22元,请问申报表咋填。12月31日出票已申报,1月红冲
用银行存款支付房租作为公司主营业务成本,这个会计分录怎么做?借主营业务成本 房租 贷 银行存款 xx行 这样对吗?
老师,请问月底进项大于销项,需要转出到未交增值税吗?
这个做不做都可以的
如果做的话,是不是做到多交增值税呀?
你好,结转到转出未交增值税就可以了, 转出未交增值税,借方有余额就表示留底
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
谢谢老师
不用客气,工作愉快