您好,对的,就是这个意思的了
老师,我公司跟一个人在19年12月份发生了劳务费,然后在20年才去税务局代开的劳务费发票,我公司没有在19年12月份的时候在个税申报系统代扣代缴那个人劳务费的个人所得税,这个我可以在那个人19年个税汇缴里面申报吗?,这样我是不是就可以在20年就不用代扣代缴了呢?
请问老师,如果我向某个公司提供了服务(不是劳务报酬,),去税务局代开了发票给对方公司(劳务名称是业务费),并且代开发票时已经缴纳了个人所得税(发票备注栏也备注了个人所得税金额),那么此项收入是否会纳入我本年度的个税汇算清缴中并且再次计算缴纳个税?
老师好,请问我个人在税务局代开了30万元的劳务费增值税普通发票,开票时没让缴纳个人所得税,发票上备注了由支付方代扣代缴个税,但是实际到账金额为30万元,请问是不是公司没有代扣个人所得税,那这个人所得税是不是年终汇算的时候得自己本人补缴。还有我想问一下开票时劳务费跟施工费有什么区别,各有什么优缺点
老师,请教一下公司个人在税务局代开的劳务费发票,我还要在个税系统里申报个税吗?是不是要预扣个人20%的税款,然后来年汇算清缴的时候再退税到个人?
您所申请开具的增值税电子普通发票()审核不通过,原因:(3)其他,:目前电子税务局代开增值税电子普通发票模块,个人提供劳务、服务的,个人所得税征收品目均为劳务报酬所得,计入综合所得,由付款方代扣代缴个人所得税,预征率为20%,次年3月1日-6月30日与工资薪金、稿酬所得、特许权使用费一并进行个人所得税汇算清缴,多退少补。因此,代开此类发票请与付款方沟通,是否履行代扣代缴义务。如愿意代扣代缴,请自行备注:个人所得税由支付人依法扣缴。
公司运行两年,一直没有进行业务,但每个月有报3000元的工资了, 所以一直挂的其他应付款里有12万左右, 现在要把公司注销掉,税务局要下账凭证跟流水,应该怎么处理
老师你好,小规模公司,去年12月份公司购入一个货车,在运输回来的时候出的交通事故,现在还没处理好,不知道车是报废还理赔,说要打官司,这个季度需要怎么做,还是放着不处理呢
科目余额表的期末余额调整后,本期发生额怎么调整
一般公司给食堂拨付资金是怎么拨付,可是食堂是公司的后勤部门,他无法开设账户吧、怎么给他转账? 可以直接支付给后勤部的负责人么?
老师你好,钢结构制造企业,和对方谈合作,超出合同金额,对方给我们11%税率可以吗
老师,公司600万的收入,小规模纳税人,但是不想成为一般纳税人,有什么办法
请问单位的车低价销售给个人,要交个人所得税税吗?
印花税的计税依据怎么确定,我每份销账合同都跟发票一致,可以直接取销账发票不含税金额吗
因为树苗按照几年生的算大苗和小苗,我卖出去的树苗还不知道库存苗里怎么体现出来到底是几年生的。好纠结呀!麻烦老师帮我分析分析吧
老师,3月份账已经做完了,给总公司的报表也已经报了,但是发现少做了一笔费用,可以把费用做到4月,然后季度报企业所得税的时候把这笔费用做到报表里吗?调表不调3月账可以吗?