对,没错,是的,就是这个流程的
因为我们公司是小规模纳税人,平时能拿到的普票或者专票都不能抵扣,所以就开的合作工作的开票信息,现在我要记账(内账),像管理费用的一些报销我还是可以以报销人员的凭证为准吗?改记什么费用就记什么费用 我们单位现在所有能开票的东西都是开的别人公司,我自己记账时就把对方能抵扣的发票复印自己留作存档,当做自己公司的费用可以吗?
老师您好,我想请问一下,就是对于购买方取得增值税专用发票抵扣联和记账联的处理,记账联是不是作为制作凭证的附件?那抵扣联认证之后怎么处理?是直接放在一起存档吗?
请问老师,我们是小规模公司,收到专票,是不是价税合计一起做费用,附件把抵扣联和记账联一起放凭证 后面,所有程序都跟普票一样操作是吗
请问老师我们是光伏发电公司,二月份我们收到的电费我确认收入了但是还没开票,当时三月做的借银行存款,贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 这样对吗,现在四月给他们开票
你好,老师,请问公司有部分散单不开票,这部分需要无票收入可以不申报收入吗?
请问老师我们是光伏发电公司,二月份我们收到的电费我确认收入了但是还没开票,当时三月做的借银行存款,贷:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税 这样对吗,现在四月给他们开票
郭老师,筹备期的开办费及其他费用,在没有收入的时候这些都怎么做账
老师,申报之前还是企业纳税信用为B级,现在纳税信用为D级,企业会不会面临查账?这个怎么处理?
老师,去年有个招待费的专用发票,我做进项了,今年事务所查帐,说这个要进项税转出,一共才30元,这个我怎么做分录?
出口退税款到账后备案,还是税额核准后备案?
老师,麻烦帮我看一下,我的成本结转分录对不对?
老师,请问内审和审计一样吗,都有底稿吗
老师,营业收入净额等于什么?