你好,就是公司欠法人的钱,对吗?
老师,我们是代理记账公司,其中有一家账是其他应付款~法人名字,贷方余额1300多万,这个金额怎么处理比较合适
法人其他应付款,余额大,怎么处理,贷方
法人和公司的转账放到其他应付款,最终余额贷方是不是代表公司欠法人钱
挂在法人头上的其他应付款其他应收一般怎么合理的冲账?代理记账给法人挂了很多其他应收和其他应付
公司账其他应付款法定代表人个人贷方余额很多怎么处理
老师建筑行业,分包只负责给我开票,然后建设方回款我再转给分包,怎么处理,这个费用进成本吗,
办公费贷方,计入应付账款还是其他应付款?
老师,我们有一万多的税要退,这个退税是怎么产生的?
老师,问一下这一题目的(C)是怎么算出来的?为什么是632而不是642呢?题目里面说现金余缺是30,那么应该是642而不是632啊
潘伟老师的课件在哪里下载
请问老师,个体工商户,是零售汽车配件的,属于哪个行业,听什么课件
老师新年快乐,请问有没有营业税金及附加税负率的说法
小微企业企业所得税优惠政策是
老师!您好!我们是建设单位,有一个项目分包出去了,施工单位包工包料!施工单位带着材料过来建设,我们还需要把工程合同里的物资做入库吗?
老师!您好!我们是建设单位,有一个项目分包出去了,施工单位包工包料!施工单位带着材料过来建设,我们还需要把工程合同里的物资做入库吗?
对,是的老师
这种第一,要想办法归还,第二,如果无法归还的话,只能是到实收资本里面
实收资本里去如果未分配利润是负数的话对冲了,是吗
没太明白您说的对冲是什么意思?
就本来未分配利润是-10000,实收资本如果20000,那就所有者权益合计变10000了,不是原来的-10000
对,没错,就是这样,转到实收资本就和亏损冲减了