您好,两个都是贷方余额吗
老师,其他应付款刘贷方余额22万,其他应收款刘借方余额38万,要怎么对冲?分录怎么做?
老师,19年的账其它应收款贷方余额,可能是当时借款时没录入凭证,现在想消,应该怎么做
老师,我在对完应收款和应付款账后,现在调整账,发现应收贷方有余额,对账后说平账了,怎么做分录,还有应收款借方有余额,对账后说平账了,怎么做分录,还有应付款也有借方有余额和贷方有余额,结果有的平账了,怎么做分录
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
老师,我在调整科目余额表(银行贷款需要)的时候,期初的贷方,和余额的贷方,各差131万(借贷不平),其它都是平的。有没有哪个科目,可以调整一下呢
老师请问我们是一般纳税人小企业准则,12月末科目未分配利润1212813元,我是先报上4季度所得税再用未分配利润减去本季度所得税的金额计提法定盈余公积金吗?还是直接用未分配利润乘以百分之十计提法定盈余公积后,再出财务报表,再填季度所得税申报缴纳本季度所得税?应该是那么个流程啊?
我们是卖方,我们要给客户返利,我们不是应该给对方钱吗?那这个应付账款的对方科目是什么?销售费用吗?
那销售返利时,应付账款的对方科目是什么呢?
小规模纳税人,公司是有限公司,两个人合伙的,年底分红的流程怎么做
小规模纳税人年底分红怎么分,以什么形式发放
请问销售返利给客户,但是不给客户钱,是用客户货款抵销售返利金额怎么入账呢?
你好,本年收回上年利息收入,账做到应交财政款里,那cso1-1年初结转和结余调整情况表需要填这笔钱么
2024年12月21日上午.把9.50元错发为950元给对方“晋豫”。财付通人工服务答应通知对方。至今无结果。
请问个体工商户开发票销售方第一行怎么填写
我们单位是机关,雇用钩机(带司机)清雪,可以做表支付吗
您说的调平指的是这些都不需要支付了吗?
是的,都是贷方余额,以前会计挂帐挂错了 ,这2笔是同一人,我现在需要调平,怎么会计分录,才能调平?
哪个科目的余额是正确的呢?
其它应付款是正确的
贷其他应付款19 贷短期借款-19
其它应付款是公司老板的,其实短期借款是没有的
按照我上面的这么做就成了
怎么能把短期借款调平 其它应付款也同时减少了
短期借款不是调的,你不得归还吗
但是这样调其它应收款增加了19万
我的理解是不是说本来应该归还短期借款的确记入到其他应收款了?
打错了,但是这样调了其它应付款增加了19万
我现在不清楚你到底哪个科目三错误的
其实老板没有这么多其它应付款
短期借款19是真实的吗? 其他应付款19是真实的吗
简单点说,我要使短期借款和其它应付款同时都要减少19万,怎么做会计分录
都不是,不晓得前任会计怎么挂账的
都要减少 只能是借其他应付款19 短期借款 19 贷营业外收入38
这两笔账都是挂在同一个老板名下deq
短期借款还能挂在老板名下吗
要是说调整就是这么调整就平了